Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
30/06/2020 |
01010002
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
23.730,00 |
|
30/06/2020 |
01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
22.108,52 |
|
30/06/2020 |
01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
22.108,52 |
|
30/06/2020 |
01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
22.108,52 |
|
30/06/2020 |
01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
22.108,52 |
|
30/06/2020 |
01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
22.108,52 |
|
30/06/2020 |
01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
22.108,52 |
|
30/06/2020 |
01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
22.108,52 |
|
30/06/2020 |
01010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM E FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
22.108,52 |
|
29/06/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
762,71 |
|
29/06/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
762,71 |
|
29/06/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
762,71 |
|
29/06/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
762,71 |
|
29/06/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
762,71 |
|
29/06/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
762,71 |
|
29/06/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
762,71 |
|
29/06/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
762,71 |
|
29/06/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
|
29/06/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
|
29/06/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
|
29/06/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
|
29/06/2020 |
21010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
508,92 |
|
29/06/2020 |
21010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
508,92 |
|
29/06/2020 |
21010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
508,92 |
|
29/06/2020 |
21010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
508,92 |
|
29/06/2020 |
20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
89,04 |
|
29/06/2020 |
20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
89,04 |
|
29/06/2020 |
20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
89,04 |
|
29/06/2020 |
20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
89,04 |
|
29/06/2020 |
04060057
LUCIANA ALVES DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
29/06/2020 |
04060057
LUCIANA ALVES DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
29/06/2020 |
04060057
LUCIANA ALVES DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
29/06/2020 |
04060057
LUCIANA ALVES DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
29/06/2020 |
04060055
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
1.015,00 |
|
29/06/2020 |
04060055
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
1.015,00 |
|
29/06/2020 |
04060055
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
1.015,00 |
|
29/06/2020 |
04060055
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
1.015,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04060030
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
29/06/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.686,25 |
|
29/06/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.686,25 |
|
29/06/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
16.917,70 |
|
29/06/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
16.917,70 |
|
29/06/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
16.917,70 |
|
29/06/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
16.917,70 |
|
29/06/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.686,25 |
|
29/06/2020 |
04050041
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.686,25 |
|
29/06/2020 |
04040051
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
613,30 |
|
29/06/2020 |
04040051
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
613,30 |
|
29/06/2020 |
04040051
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
613,30 |
|