Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
15/10/2020 |
24010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
3,43 |
|
15/10/2020 |
24010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
3,43 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
PAGO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
PAGO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
PAGO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
PAGO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
PAGO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
PAGO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
PAGO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
PAGO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
24010007
SUPERINTENDECIA REGIONAL DO CEARA - IBAMA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 703586/D, DEBITO 5396451, COM O IBAMA, PARA O EXERCICIO 2020, NA MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
765,67 |
|
15/10/2020 |
21100002
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
15/10/2020 |
21100002
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
15/10/2020 |
21100002
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
15/10/2020 |
21100002
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
15/10/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
101.117,48 |
|
15/10/2020 |
21040010
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
101.117,48 |
|
15/10/2020 |
20100006
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
460,90 |
|
15/10/2020 |
20100006
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
460,90 |
|
15/10/2020 |
20100006
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
460,90 |
|
15/10/2020 |
06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
15/10/2020 |
06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
15/10/2020 |
06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
15/10/2020 |
06100017
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
15/10/2020 |
06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
15/10/2020 |
06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
15/10/2020 |
06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
15/10/2020 |
06100016
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
15/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
LIQUIDADO |
3.908,00 |
|
15/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
LIQUIDADO |
3.908,00 |
|
15/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
LIQUIDADO |
3.908,00 |
|
15/10/2020 |
06100015
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E [...]
|
LIQUIDADO |
3.908,00 |
|
15/10/2020 |
04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...]
|
PAGO |
3.267,00 |
|
15/10/2020 |
04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...]
|
PAGO |
3.267,00 |
|
15/10/2020 |
04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...]
|
PAGO |
3.267,00 |
|
15/10/2020 |
04100003
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...]
|
PAGO |
3.267,00 |
|
15/10/2020 |
03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
15/10/2020 |
03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
15/10/2020 |
03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
15/10/2020 |
03020012
NOELIA AZEVEDO CASTRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORG [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
15/10/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
15/10/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
15/10/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
15/10/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
15/10/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/10/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/10/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/10/2020 |
01100007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/10/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
15/10/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
15/10/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
15/10/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
15/10/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|