Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
17/01/2020 |
04010063
CONSTRUTORA HELDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO DA FARMACIA BASICA PUBLICA DA SEC DE [...]
|
EMPENHADO |
32.161,56 |
|
17/01/2020 |
04010063
CONSTRUTORA HELDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO DA FARMACIA BASICA PUBLICA DA SEC DE [...]
|
EMPENHADO |
32.161,56 |
|
17/01/2020 |
04010063
CONSTRUTORA HELDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO DA FARMACIA BASICA PUBLICA DA SEC DE [...]
|
EMPENHADO |
32.161,56 |
|
17/01/2020 |
04010063
CONSTRUTORA HELDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO DA FARMACIA BASICA PUBLICA DA SEC DE [...]
|
EMPENHADO |
32.161,56 |
|
17/01/2020 |
04010034
CONSTRUTORA HELDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
92.495,05 |
|
17/01/2020 |
04010034
CONSTRUTORA HELDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
92.495,05 |
|
17/01/2020 |
04010034
CONSTRUTORA HELDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
92.495,05 |
|
17/01/2020 |
04010034
CONSTRUTORA HELDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO CENTRO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
92.495,05 |
|
17/01/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.288,00 |
|
17/01/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.288,00 |
|
17/01/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.288,00 |
|
17/01/2020 |
04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.288,00 |
|
17/01/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,50 |
|
17/01/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,50 |
|
17/01/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,50 |
|
17/01/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
9,50 |
|
17/01/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
17/01/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
17/01/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
17/01/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
16/01/2020 |
24010004
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTAR [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
16/01/2020 |
24010004
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTAR [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
16/01/2020 |
24010004
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTAR [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
16/01/2020 |
24010004
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTAR [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
16/01/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
16/01/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
16/01/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
16/01/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
16/01/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
16/01/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
16/01/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
16/01/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
16/01/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
16/01/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
16/01/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
16/01/2020 |
21010020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
16/01/2020 |
21010014
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
16/01/2020 |
21010014
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
16/01/2020 |
21010014
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
16/01/2020 |
21010014
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
16/01/2020 |
06010019
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 17/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA/CADAS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
16/01/2020 |
06010019
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 17/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA/CADAS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
16/01/2020 |
06010019
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 17/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA/CADAS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
16/01/2020 |
06010019
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 17/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA/CADAS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
16/01/2020 |
06010018
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 14/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLA FAMÍL [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
16/01/2020 |
06010018
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 14/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLA FAMÍL [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
16/01/2020 |
06010018
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 14/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLA FAMÍL [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
16/01/2020 |
06010018
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 14/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLA FAMÍL [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
16/01/2020 |
06010017
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
|
EMPENHADO |
987,00 |
|
16/01/2020 |
06010017
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
|
EMPENHADO |
987,00 |
|
16/01/2020 |
06010017
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
|
EMPENHADO |
987,00 |
|
16/01/2020 |
06010017
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
|
EMPENHADO |
987,00 |
|
16/01/2020 |
06010016
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
16/01/2020 |
06010016
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
16/01/2020 |
06010016
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
16/01/2020 |
06010016
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
16/01/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
0,24 |
|
16/01/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
0,24 |
|
16/01/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
16/01/2020 |
06010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
10,45 |
|