lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/05/2020 03010037
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
LIQUIDADO 2.850,00
15/05/2020 03010037
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
LIQUIDADO 2.850,00
15/05/2020 03010037
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
LIQUIDADO 2.850,00
15/05/2020 01050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR P [...]
EMPENHADO 340,00
15/05/2020 01050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR P [...]
EMPENHADO 340,00
15/05/2020 01050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR P [...]
EMPENHADO 340,00
15/05/2020 01050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR P [...]
EMPENHADO 340,00
14/05/2020 21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 32.893,64
14/05/2020 21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 32.893,64
14/05/2020 21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 32.893,64
14/05/2020 21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 32.893,64
14/05/2020 06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
PAGO 3.000,00
14/05/2020 06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
PAGO 3.000,00
14/05/2020 06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
PAGO 3.000,00
14/05/2020 06040016
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
PAGO 3.000,00
14/05/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
PAGO 10,45
14/05/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
PAGO 10,45
14/05/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
PAGO 10,45
14/05/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
PAGO 10,45
14/05/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
LIQUIDADO 10,45
14/05/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
LIQUIDADO 10,45
14/05/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
LIQUIDADO 10,45
14/05/2020 06010015
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
LIQUIDADO 10,45
14/05/2020 04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 2.658,17
14/05/2020 04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 2.658,17
14/05/2020 04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 2.658,17
14/05/2020 04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 2.658,17
14/05/2020 04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 2.658,17
14/05/2020 04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 2.658,17
14/05/2020 04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 2.658,17
14/05/2020 04050033
SESA SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 2.658,17
14/05/2020 04050001
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A [...]
PAGO 1.394,00
14/05/2020 04050001
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A [...]
PAGO 1.394,00
14/05/2020 04050001
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A [...]
PAGO 1.394,00
14/05/2020 04050001
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA P/PULV ACRIC/ MOTOR EST HORIZ/ BASE BOMBA PULVERIZADOR AGRICOLA/ MANGUEIR AGRICOLA/ LUVA PARALELA, JUNTO A [...]
PAGO 1.394,00
14/05/2020 04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
PAGO 2.570,00
14/05/2020 04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
PAGO 2.570,00
14/05/2020 04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
PAGO 2.570,00
14/05/2020 04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
PAGO 2.570,00
14/05/2020 04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19
PAGO 350,00
14/05/2020 04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19
PAGO 350,00
14/05/2020 04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19
PAGO 350,00
14/05/2020 04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19
PAGO 350,00
14/05/2020 04040013
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM OPERAÇÃO EDUCATIVAS E PREVENTIVAS COM PARECERIA DE SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA PARA COMBATER O CORONA VIRUS - COV [...]
PAGO 2.400,00
14/05/2020 04040013
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM OPERAÇÃO EDUCATIVAS E PREVENTIVAS COM PARECERIA DE SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA PARA COMBATER O CORONA VIRUS - COV [...]
PAGO 2.400,00
14/05/2020 04040013
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM OPERAÇÃO EDUCATIVAS E PREVENTIVAS COM PARECERIA DE SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA PARA COMBATER O CORONA VIRUS - COV [...]
PAGO 2.400,00
14/05/2020 04040013
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM OPERAÇÃO EDUCATIVAS E PREVENTIVAS COM PARECERIA DE SECRETARIA DE SAUDE DE GRAÇA PARA COMBATER O CORONA VIRUS - COV [...]
PAGO 2.400,00
14/05/2020 04030055
SORAIA MENDES FONTELES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 2.200,50
14/05/2020 04030055
SORAIA MENDES FONTELES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 2.200,50
14/05/2020 04030055
SORAIA MENDES FONTELES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 2.200,50
14/05/2020 04030055
SORAIA MENDES FONTELES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 2.200,50
14/05/2020 04030048
MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 2.200,50
14/05/2020 04030048
MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 2.200,50
14/05/2020 04030048
MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 2.200,50
14/05/2020 04030048
MAYARA CAMPOS DE SOUSA PAIVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 2.200,50
14/05/2020 04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 3.380,16
14/05/2020 04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 3.380,16
14/05/2020 04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 3.380,16
14/05/2020 04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
PAGO 3.380,16
14/05/2020 04010074
FRANCISCA VALERIA SOUSA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - P [...]
PAGO 1.263,68

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