lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/05/2020 03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
LIQUIDADO 880,00
19/05/2020 03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
LIQUIDADO 880,00
19/05/2020 03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
LIQUIDADO 880,00
18/05/2020 21050002
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
EMPENHADO 333,00
18/05/2020 21050002
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
EMPENHADO 333,00
18/05/2020 21050002
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
EMPENHADO 333,00
18/05/2020 21050002
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
EMPENHADO 333,00
18/05/2020 21050001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE.
EMPENHADO 359,10
18/05/2020 21050001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE.
EMPENHADO 359,10
18/05/2020 21050001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE.
EMPENHADO 359,10
18/05/2020 21050001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE.
EMPENHADO 359,10
18/05/2020 20050005
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ARENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO [...]
EMPENHADO 450,00
18/05/2020 20050005
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ARENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO [...]
EMPENHADO 450,00
18/05/2020 20050005
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ARENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO [...]
EMPENHADO 450,00
18/05/2020 20050005
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ARENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO [...]
EMPENHADO 450,00
18/05/2020 20050004
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PERGÃO PRESENCIAL N [...]
EMPENHADO 1.858,50
18/05/2020 20050004
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PERGÃO PRESENCIAL N [...]
EMPENHADO 1.858,50
18/05/2020 20050004
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PERGÃO PRESENCIAL N [...]
EMPENHADO 1.858,50
18/05/2020 20050004
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PERGÃO PRESENCIAL N [...]
EMPENHADO 1.858,50
18/05/2020 20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
LIQUIDADO 330,00
18/05/2020 20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
LIQUIDADO 330,00
18/05/2020 20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
LIQUIDADO 330,00
18/05/2020 20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
LIQUIDADO 330,00
18/05/2020 20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
LIQUIDADO 400,00
18/05/2020 20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
LIQUIDADO 400,00
18/05/2020 20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
LIQUIDADO 400,00
18/05/2020 20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
LIQUIDADO 400,00
18/05/2020 06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
LIQUIDADO 1.280,00
18/05/2020 06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
LIQUIDADO 1.280,00
18/05/2020 06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
LIQUIDADO 1.280,00
18/05/2020 06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
LIQUIDADO 1.280,00
18/05/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
PAGO 550,00
18/05/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
PAGO 550,00
18/05/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
PAGO 550,00
18/05/2020 06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
PAGO 550,00
18/05/2020 04050032
GLOBAL SERV E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 TUNEIS DE DESINFECÇAO PARA SER UTILIZADO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA [...]
LIQUIDADO 17.000,00
18/05/2020 04050032
GLOBAL SERV E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 TUNEIS DE DESINFECÇAO PARA SER UTILIZADO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA [...]
LIQUIDADO 17.000,00
18/05/2020 04050032
GLOBAL SERV E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 TUNEIS DE DESINFECÇAO PARA SER UTILIZADO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA [...]
LIQUIDADO 17.000,00
18/05/2020 04050032
GLOBAL SERV E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 TUNEIS DE DESINFECÇAO PARA SER UTILIZADO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA [...]
LIQUIDADO 17.000,00
18/05/2020 04050011
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS EM COMBATE AO COVID-19.
LIQUIDADO 81,50
18/05/2020 04050011
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS EM COMBATE AO COVID-19.
LIQUIDADO 81,50
18/05/2020 04050011
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS EM COMBATE AO COVID-19.
LIQUIDADO 81,50
18/05/2020 04050011
COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS EM COMBATE AO COVID-19.
LIQUIDADO 81,50
18/05/2020 04050009
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESORA PARA REPOSIÇÃO E CATUCHO DE TONER, PARA AS IMPRESORAS DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 1.050,00
18/05/2020 04050009
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESORA PARA REPOSIÇÃO E CATUCHO DE TONER, PARA AS IMPRESORAS DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 1.050,00
18/05/2020 04050009
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESORA PARA REPOSIÇÃO E CATUCHO DE TONER, PARA AS IMPRESORAS DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 1.050,00
18/05/2020 04050009
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESORA PARA REPOSIÇÃO E CATUCHO DE TONER, PARA AS IMPRESORAS DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 1.050,00
18/05/2020 04050008
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO E INTALAÇÃO DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
PAGO 800,00
18/05/2020 04050008
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO E INTALAÇÃO DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
PAGO 800,00
18/05/2020 04050008
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO E INTALAÇÃO DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
PAGO 800,00
18/05/2020 04050008
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO E INTALAÇÃO DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
PAGO 800,00
18/05/2020 04050007
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 8.680,00
18/05/2020 04050007
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 8.680,00
18/05/2020 04050007
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 8.680,00
18/05/2020 04050007
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 8.680,00
18/05/2020 04050005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
EMPENHADO 59,63
18/05/2020 04050005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
EMPENHADO 59,63
18/05/2020 04050005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
EMPENHADO 59,63
18/05/2020 04050005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
EMPENHADO 59,63
18/05/2020 04030056
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
LIQUIDADO 2.000,00

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