lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67256 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/10/2020 01030004
H. M. DE SOUSA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO NA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO F [...]
LIQUIDADO 1.453,32
05/10/2020 01010026
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 01010026
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 01010026
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 01010026
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
LIQUIDADO 500,00
05/10/2020 01010016
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇ [...]
LIQUIDADO 990,00
05/10/2020 01010016
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇ [...]
LIQUIDADO 990,00
05/10/2020 01010016
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇ [...]
LIQUIDADO 990,00
05/10/2020 01010016
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DE DOCUMENTAÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇ [...]
LIQUIDADO 990,00
05/10/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 18,00
05/10/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 18,00
05/10/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 18,00
05/10/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 18,00
05/10/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 18,00
05/10/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 18,00
05/10/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 18,00
05/10/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 18,00
03/10/2020 03090058
FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NE [...]
LIQUIDADO 500,00
03/10/2020 03090058
FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NE [...]
LIQUIDADO 500,00
03/10/2020 03090058
FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NE [...]
LIQUIDADO 500,00
03/10/2020 03090058
FRANCISCO TEIXEIRA MILITÃO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AAS NE [...]
LIQUIDADO 500,00
02/10/2020 22030009
WILLIER SOUSA DAMASCENO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030009
WILLIER SOUSA DAMASCENO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030008
MONALIZA DA SILVA
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030008
MONALIZA DA SILVA
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030007
JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030007
JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030006
IOHANNA DA SILVA AZEVEDO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030006
IOHANNA DA SILVA AZEVEDO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030005
FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030005
FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030004
FRANCISCO HERBERT RIBEIRO DA CUNHA
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030004
FRANCISCO HERBERT RIBEIRO DA CUNHA
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030003
FRANCISCO BRENO MATOS GONCALVES
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030003
FRANCISCO BRENO MATOS GONCALVES
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030002
FRANCISCA ALINE DO NASCIMENTO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030002
FRANCISCA ALINE DO NASCIMENTO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030001
FRANCISCO DE BRITO TEIXEIRA
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22030001
FRANCISCO DE BRITO TEIXEIRA
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
PAGO 200,00
02/10/2020 22010005
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
PAGO 7,33
02/10/2020 22010005
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
PAGO 7,33
02/10/2020 22010005
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
LIQUIDADO 7,33
02/10/2020 22010005
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
LIQUIDADO 7,33
02/10/2020 22010005
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
LIQUIDADO 7,33
02/10/2020 22010005
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
LIQUIDADO 7,33
02/10/2020 20100003
RONALDO IVAN DE ARAUJO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.500,00
02/10/2020 20100003
RONALDO IVAN DE ARAUJO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.500,00
02/10/2020 20100003
RONALDO IVAN DE ARAUJO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.500,00
02/10/2020 20100003
RONALDO IVAN DE ARAUJO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.500,00
02/10/2020 20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 520,00
02/10/2020 20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 520,00
02/10/2020 20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 520,00
02/10/2020 20100001
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 520,00
02/10/2020 06100007
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM CRIANÇAS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COV [...]
EMPENHADO 690,00
02/10/2020 06100007
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM CRIANÇAS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COV [...]
EMPENHADO 690,00
02/10/2020 06100007
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM CRIANÇAS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COV [...]
EMPENHADO 690,00
02/10/2020 06100007
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM CRIANÇAS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COV [...]
EMPENHADO 690,00
02/10/2020 06100006
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM IDOSOS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID [...]
EMPENHADO 390,00
02/10/2020 06100006
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM IDOSOS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID [...]
EMPENHADO 390,00
02/10/2020 06100006
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM IDOSOS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID [...]
EMPENHADO 390,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito