Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/04/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
14/04/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
14/04/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
14/04/2020 |
22010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
14/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
14/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
14/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
14/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
14/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
14/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
14/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
14/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
14/04/2020 |
21040005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
|
PAGO |
580,00 |
|
14/04/2020 |
21040005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
|
PAGO |
580,00 |
|
14/04/2020 |
21040005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
|
PAGO |
580,00 |
|
14/04/2020 |
21040005
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
|
PAGO |
580,00 |
|
14/04/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
PAGO |
92.257,47 |
|
14/04/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
PAGO |
92.257,47 |
|
14/04/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
PAGO |
92.257,47 |
|
14/04/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
PAGO |
92.257,47 |
|
14/04/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
92.257,47 |
|
14/04/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
92.257,47 |
|
14/04/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
92.257,47 |
|
14/04/2020 |
21010032
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
92.257,47 |
|
14/04/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
14/04/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
14/04/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
14/04/2020 |
20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
14/04/2020 |
07030004
MARIA ENALICE DE SOUSA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
14/04/2020 |
07030004
MARIA ENALICE DE SOUSA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
14/04/2020 |
07030004
MARIA ENALICE DE SOUSA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
14/04/2020 |
07030004
MARIA ENALICE DE SOUSA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTORA NÍVEL-1 DO PROJETO GR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
14/04/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
14/04/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
14/04/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
14/04/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
14/04/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
14/04/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
14/04/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
14/04/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165. JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
14/04/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
14/04/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
14/04/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
14/04/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
14/04/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
14/04/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
14/04/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
14/04/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
14/04/2020 |
06040006
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO 125 - TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12,30 |
|
14/04/2020 |
06040006
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO 125 - TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12,30 |
|
14/04/2020 |
06040006
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO 125 - TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12,30 |
|
14/04/2020 |
06040006
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO MOTO 125 - TITAN DE PLACA: HYV-9558-CE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12,30 |
|
14/04/2020 |
04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
505,16 |
|
14/04/2020 |
04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
505,16 |
|
14/04/2020 |
04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
505,16 |
|
14/04/2020 |
04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
505,16 |
|
14/04/2020 |
04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
12.763,70 |
|
14/04/2020 |
04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
12.763,70 |
|
14/04/2020 |
04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
12.763,70 |
|
14/04/2020 |
04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...]
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LIQUIDADO |
12.763,70 |
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