Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010005
***.446.513-**
VITÓRIA CHRISTINE BRITO ALVES MAIA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO C [...]
|
06010005 - 001 - 000 |
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010006
***.970.793-**
ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCI [...]
|
06010006 - 001 - 000 |
1.039,00 |
|
| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010007
***.693.533-**
RAIMUNDO NONATO O RODRIGUES
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VISITADOR JUNTO [...]
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06010007 - 001 - 000 |
1.039,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010008
***.739.143-**
SITÔNIO GOMES DE MORAIS
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIA [...]
|
06010008 - 001 - 000 |
1.039,00 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010001
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU [...]
|
06010001 - 001 - 000 |
4.270,25 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010002
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU [...]
|
06010002 - 001 - 000 |
3.992,00 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010003
20.965.426/0001-97
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
|
06010003 - 001 - 000 |
2.360,00 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010001
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU [...]
|
06010001 - 001 - 000 |
4.270,25 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010002
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU [...]
|
06010002 - 001 - 000 |
3.992,00 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 06010003
20.965.426/0001-97
L. TAUMATURGO NETO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
|
06010003 - 001 - 000 |
2.360,00 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 24010008
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
|
24010008 - 001 - 000 |
6.428,06 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 24010008
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
|
24010008 - 001 - 000 |
6.428,06 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 04010035
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
04010035 - 001 - 000 |
9.778,59 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 04010036
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
04010036 - 001 - 000 |
2.403,07 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 04010035
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
04010035 - 001 - 000 |
9.778,59 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 04010036
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE [...]
|
04010036 - 001 - 000 |
2.403,07 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 009 - 000 |
9,50 |
|
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 009 - 000 |
9,50 |
|
| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 003 - 000 |
42,00 |
|
| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 008 - 000 |
42,00 |
|
| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 003 - 000 |
42,00 |
|
| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 008 - 000 |
42,00 |
|
| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 005 - 000 |
17,54 |
|
| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 006 - 000 |
209,01 |
|
| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 005 - 000 |
17,54 |
|
| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01010007 - 006 - 000 |
209,01 |
|
| 24/01/2020 |
EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
03010001 - 002 - 000 |
10,45 |
|
| 24/01/2020 |
EMPENHO: 03010012
27.004.063/0001-72
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ESCOLAS - ES [...]
|
03010012 - 001 - 000 |
6.616,34 |
|
| 24/01/2020 |
EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
03010001 - 002 - 000 |
10,45 |
|
| 24/01/2020 |
EMPENHO: 03010012
27.004.063/0001-72
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ESCOLAS - ES [...]
|
03010012 - 001 - 000 |
6.616,34 |
|