Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 04010014
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
|
04010014 - 001 - 000 |
25.419,20 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 04010014
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
|
04010014 - 002 - 000 |
41.206,56 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 04010015
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE [...]
|
04010015 - 001 - 000 |
22.052,30 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 04010015
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE [...]
|
04010015 - 002 - 000 |
20.053,00 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 04010016
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (EST [...]
|
04010016 - 001 - 000 |
13.522,33 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 04010020
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, DURANTE [...]
|
04010020 - 001 - 000 |
13.173,00 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010004
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FUND [...]
|
02010004 - 001 - 000 |
199.726,92 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010006
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60%/ PESSO [...]
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02010006 - 001 - 000 |
573.254,89 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010007
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANT [...]
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02010007 - 001 - 000 |
174.756,13 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010008
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB - EJA 60 [...]
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02010008 - 001 - 000 |
11.417,82 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 03010005
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO/SECRETÁRIA(o) DE [...]
|
03010005 - 001 - 000 |
4.500,00 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 03010006
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ [...]
|
03010006 - 001 - 000 |
60.809,58 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010004
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FUND [...]
|
02010004 - 001 - 000 |
199.726,92 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010006
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60%/ PESSO [...]
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02010006 - 001 - 000 |
573.254,89 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010007
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANT [...]
|
02010007 - 001 - 000 |
174.756,13 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010008
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB - EJA 60 [...]
|
02010008 - 001 - 000 |
11.417,82 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 03010005
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO/SECRETÁRIA(o) DE [...]
|
03010005 - 001 - 000 |
4.500,00 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 03010006
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ [...]
|
03010006 - 001 - 000 |
60.809,58 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 24010004
***.082.593-**
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTAR [...]
|
24010004 - 001 - 000 |
260,00 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 24010005
***.082.593-**
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO CO [...]
|
24010005 - 001 - 000 |
260,00 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 24010004
***.082.593-**
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTAR [...]
|
24010004 - 001 - 000 |
260,00 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 24010005
***.082.593-**
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO CO [...]
|
24010005 - 001 - 000 |
260,00 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 21010019
***.991.103-**
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
21010019 - 001 - 000 |
260,00 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 21010021
***.991.103-**
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
21010021 - 001 - 000 |
260,00 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 21010019
***.991.103-**
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
21010019 - 001 - 000 |
260,00 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 21010021
***.991.103-**
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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21010021 - 001 - 000 |
260,00 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 20010016
***.975.533-**
AUGUSTO BRITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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20010016 - 001 - 000 |
380,00 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 20010016
***.975.533-**
AUGUSTO BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
20010016 - 001 - 000 |
380,00 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 04010002
***.167.073-**
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA.
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04010002 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 04010006
***.966.583-**
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE [...]
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04010006 - 001 - 000 |
340,00 |
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