lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 14134 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
11/02/2020 EMPENHO: 03010026
14.551.255/0001-57
M.R.M DA SILVA - ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM [...]
03010026 - 001 - 000 4.608,00
11/02/2020 EMPENHO: 03010026
14.551.255/0001-57
M.R.M DA SILVA - ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM [...]
03010026 - 001 - 000 4.608,00
11/02/2020 EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
06010015 - 014 - 000 10,45
11/02/2020 EMPENHO: 06010029
14.551.255/0001-57
M.R.M. DA SILVA - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
06010029 - 001 - 000 2.048,00
11/02/2020 EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
06010015 - 014 - 000 10,45
11/02/2020 EMPENHO: 06010029
14.551.255/0001-57
M.R.M. DA SILVA - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA [...]
06010029 - 001 - 000 2.048,00
11/02/2020 EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
21010005 - 007 - 000 10,45
11/02/2020 EMPENHO: 21010025
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
21010025 - 001 - 000 512,00
11/02/2020 EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
21010005 - 007 - 000 10,45
11/02/2020 EMPENHO: 21010025
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
21010025 - 001 - 000 512,00
11/02/2020 EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
01010008 - 009 - 000 10,45
11/02/2020 EMPENHO: 01010020
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
01010020 - 001 - 000 2.048,00
11/02/2020 EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
01010008 - 009 - 000 10,45
11/02/2020 EMPENHO: 01010020
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
01010020 - 001 - 000 2.048,00
11/02/2020 EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
20010011 - 005 - 000 10,45
11/02/2020 EMPENHO: 20010018
14.551.255/0001-57
M R M DA SILVA - ME.
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
20010018 - 001 - 000 1.024,00
11/02/2020 EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
20010011 - 005 - 000 10,45
11/02/2020 EMPENHO: 20010018
14.551.255/0001-57
M R M DA SILVA - ME.
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
20010018 - 001 - 000 1.024,00
10/02/2020 EMPENHO: 02010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
02010002 - 001 - 000 2.509,06
10/02/2020 EMPENHO: 03010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
03010002 - 001 - 000 276,91
10/02/2020 EMPENHO: 03010014
13.003.831/0001-69
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA [...]
03010014 - 001 - 000 4.200,00
10/02/2020 EMPENHO: 03010140
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA [...]
03010140 - 001 - 000 8.500,00
10/02/2020 EMPENHO: 03020006
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECU [...]
03020006 - 001 - 000 4.000,00
10/02/2020 EMPENHO: 02010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
02010002 - 001 - 000 2.509,06
10/02/2020 EMPENHO: 03010002
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
03010002 - 001 - 000 276,91
10/02/2020 EMPENHO: 03010014
13.003.831/0001-69
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA [...]
03010014 - 001 - 000 4.200,00
10/02/2020 EMPENHO: 03010140
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA [...]
03010140 - 001 - 000 8.500,00
10/02/2020 EMPENHO: 03020006
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECU [...]
03020006 - 001 - 000 4.000,00
10/02/2020 EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
06010015 - 013 - 000 20,90
10/02/2020 EMPENHO: 06010021
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
06010021 - 001 - 000 90,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024