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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 14134 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
14/02/2020 EMPENHO: 20010024
20.937.130/0001-62
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
20010024 - 001 - 000 383,40
14/02/2020 EMPENHO: 20010025
20.937.130/0001-62
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
20010025 - 001 - 000 383,40
14/02/2020 EMPENHO: 20010024
20.937.130/0001-62
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
20010024 - 001 - 000 383,40
14/02/2020 EMPENHO: 20010025
20.937.130/0001-62
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
20010025 - 001 - 000 383,40
14/02/2020 EMPENHO: 04020005
38.048.013/0001-03
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
04020005 - 001 - 000 1.245,97
14/02/2020 EMPENHO: 04020005
38.048.013/0001-03
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
04020005 - 001 - 000 1.245,97
12/02/2020 EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
06010015 - 015 - 000 10,45
12/02/2020 EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
06010015 - 015 - 000 10,45
12/02/2020 EMPENHO: 21010014
01.633.842/0001-43
L. NUNES DE SOUSA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
21010014 - 001 - 000 160,00
12/02/2020 EMPENHO: 21010014
01.633.842/0001-43
L. NUNES DE SOUSA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
21010014 - 001 - 000 160,00
12/02/2020 EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
01010008 - 010 - 000 10,45
12/02/2020 EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
01010009 - 013 - 000 9,50
12/02/2020 EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
01010008 - 010 - 000 10,45
12/02/2020 EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
01010009 - 013 - 000 9,50
12/02/2020 EMPENHO: 20010027
07.769.433/0001-55
GUIAUTO SERVICOS E PEÇAS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO SW4 DE PLACA HYR-1744 PARA SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DO GRAÇA
20010027 - 001 - 000 1.166,00
12/02/2020 EMPENHO: 20010027
07.769.433/0001-55
GUIAUTO SERVICOS E PEÇAS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO SW4 DE PLACA HYR-1744 PARA SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DO GRAÇA
20010027 - 001 - 000 1.166,00
12/02/2020 EMPENHO: 01010010
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 ( [...]
01010010 - 001 - 000 1.039,00
12/02/2020 EMPENHO: 01010010
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 ( [...]
01010010 - 001 - 000 1.039,00
12/02/2020 EMPENHO: 02010014
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
02010014 - 002 - 000 74.588,91
12/02/2020 EMPENHO: 02010014
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
02010014 - 002 - 000 74.588,91
12/02/2020 EMPENHO: 04010056
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VA [...]
04010056 - 001 - 000 16.240,92
12/02/2020 EMPENHO: 04010057
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL [...]
04010057 - 001 - 000 8.449,20
12/02/2020 EMPENHO: 04010058
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R [...]
04010058 - 001 - 000 851,16
12/02/2020 EMPENHO: 04010059
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
04010059 - 001 - 000 1.476,00
12/02/2020 EMPENHO: 04010056
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VA [...]
04010056 - 001 - 000 16.240,92
12/02/2020 EMPENHO: 04010057
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL [...]
04010057 - 001 - 000 8.449,20
12/02/2020 EMPENHO: 04010058
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R [...]
04010058 - 001 - 000 851,16
12/02/2020 EMPENHO: 04010059
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
04010059 - 001 - 000 1.476,00
12/02/2020 EMPENHO: 02010017
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CO [...]
02010017 - 001 - 000 5.651,80
12/02/2020 EMPENHO: 02010017
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CO [...]
02010017 - 001 - 000 5.651,80

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