Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
21/02/2020 |
03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
21/02/2020 |
03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
21/02/2020 |
03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
21/02/2020 |
03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
21/02/2020 |
03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
21/02/2020 |
03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
21/02/2020 |
03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
21/02/2020 |
03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
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21/02/2020 |
03020014
MARIA ELIANE PEREIRA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.365,00 |
|
21/02/2020 |
03020014
MARIA ELIANE PEREIRA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.365,00 |
|
21/02/2020 |
03020014
MARIA ELIANE PEREIRA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.365,00 |
|
21/02/2020 |
03020014
MARIA ELIANE PEREIRA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.365,00 |
|
21/02/2020 |
02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
21/02/2020 |
02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
21/02/2020 |
02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
21/02/2020 |
02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
21/02/2020 |
02020001
MARIA ELIANE PEREIRA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.740,00 |
|
21/02/2020 |
02020001
MARIA ELIANE PEREIRA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.740,00 |
|
21/02/2020 |
02020001
MARIA ELIANE PEREIRA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.740,00 |
|
21/02/2020 |
02020001
MARIA ELIANE PEREIRA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, EM PROVEITO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.740,00 |
|
21/02/2020 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
11.630,04 |
|
21/02/2020 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
11.630,04 |
|
21/02/2020 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
11.630,04 |
|
21/02/2020 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
11.630,04 |
|
21/02/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
LIQUIDADO |
107,06 |
|
21/02/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
LIQUIDADO |
107,06 |
|
21/02/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
LIQUIDADO |
107,06 |
|
21/02/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
LIQUIDADO |
107,06 |
|
20/02/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
PAGO |
634,71 |
|
20/02/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
PAGO |
634,71 |
|
20/02/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
PAGO |
634,71 |
|
20/02/2020 |
22010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE C [...]
|
PAGO |
634,71 |
|
20/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
20/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
20/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
20/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
20/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
20/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
20/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
20/02/2020 |
21020003
FRANCISCO ANTONIO ALVES DE ABREU
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA COM COLOCAÇÃO DE NOVOS SUPORTES E TROCA DE BASES DA ESTRUTURA DO PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ ENTRE OS QUI [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
20/02/2020 |
21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
PAGO |
29.786,74 |
|
20/02/2020 |
21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
PAGO |
29.786,74 |
|
20/02/2020 |
21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
PAGO |
29.786,74 |
|
20/02/2020 |
21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
PAGO |
29.786,74 |
|
20/02/2020 |
21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
|
PAGO |
22.787,91 |
|
20/02/2020 |
21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
|
PAGO |
22.787,91 |
|
20/02/2020 |
21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
|
PAGO |
22.787,91 |
|
20/02/2020 |
21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
|
PAGO |
22.787,91 |
|
20/02/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
20/02/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
20/02/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
20/02/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
20/02/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
20/02/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
20/02/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
20/02/2020 |
21010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
20/02/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|
20/02/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|
20/02/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|
20/02/2020 |
20020001
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTANTE DE AÇO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|