lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67256 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/08/2020 04050053
HUGO F. VINAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
PAGO 6.155,00
14/08/2020 04050053
HUGO F. VINAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
PAGO 6.155,00
14/08/2020 04050053
HUGO F. VINAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
PAGO 2.523,00
14/08/2020 04050053
HUGO F. VINAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
PAGO 2.523,00
14/08/2020 04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
PAGO 5.575,00
14/08/2020 04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
PAGO 5.575,00
14/08/2020 04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
PAGO 5.575,00
14/08/2020 04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
PAGO 5.575,00
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 41,71
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 41,71
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 26,44
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 26,44
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 27,70
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 27,70
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 41,71
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 41,71
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 27,70
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 27,70
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 26,44
14/08/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 26,44
14/08/2020 03080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - E [...]
EMPENHADO 15.000,00
14/08/2020 03080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - E [...]
EMPENHADO 15.000,00
14/08/2020 03080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - E [...]
EMPENHADO 15.000,00
14/08/2020 03080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - E [...]
EMPENHADO 15.000,00
14/08/2020 03080005
F J MENDES DA COSTA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DEST [...]
EMPENHADO 60.000,00
14/08/2020 03080005
F J MENDES DA COSTA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DEST [...]
EMPENHADO 60.000,00
14/08/2020 03080005
F J MENDES DA COSTA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DEST [...]
EMPENHADO 60.000,00
14/08/2020 03080005
F J MENDES DA COSTA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DEST [...]
EMPENHADO 60.000,00
14/08/2020 03070023
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO) CONFORME REG [...]
PAGO 6.605,10
14/08/2020 03070023
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO) CONFORME REG [...]
PAGO 6.605,10
14/08/2020 03070023
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO) CONFORME REG [...]
PAGO 6.605,10
14/08/2020 03070023
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO) CONFORME REG [...]
PAGO 6.605,10
14/08/2020 03070019
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 135,00
14/08/2020 03070019
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 135,00
14/08/2020 03070019
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 135,00
14/08/2020 03070019
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 135,00
14/08/2020 02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
PAGO 15,67
14/08/2020 02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
PAGO 15,67
14/08/2020 02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
PAGO 15,67
14/08/2020 02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
PAGO 15,67
14/08/2020 01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
PAGO 124,07
14/08/2020 01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
PAGO 124,07
14/08/2020 01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
PAGO 124,07
14/08/2020 01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
PAGO 124,07
13/08/2020 20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
LIQUIDADO 598,70
13/08/2020 20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
LIQUIDADO 598,70
13/08/2020 20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
LIQUIDADO 598,70
13/08/2020 20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
LIQUIDADO 598,70
13/08/2020 06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
LIQUIDADO 1.900,00
13/08/2020 06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
LIQUIDADO 1.900,00
13/08/2020 06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
LIQUIDADO 1.900,00
13/08/2020 06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
LIQUIDADO 1.900,00
13/08/2020 06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
PAGO 494,00
13/08/2020 06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
PAGO 494,00
13/08/2020 06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
PAGO 494,00
13/08/2020 06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
PAGO 494,00
13/08/2020 06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
PAGO 3.115,00
13/08/2020 06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
PAGO 3.115,00
13/08/2020 06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
PAGO 3.115,00
13/08/2020 06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
PAGO 3.115,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito