lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
EMPENHADO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
EMPENHADO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
EMPENHADO 260,00
14/02/2020 21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
EMPENHADO 260,00
14/02/2020 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
EMPENHADO 4.795,10
14/02/2020 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
EMPENHADO 4.795,10
14/02/2020 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
EMPENHADO 4.795,10
14/02/2020 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
EMPENHADO 4.795,10
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
PAGO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
PAGO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
PAGO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
PAGO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
PAGO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
PAGO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
PAGO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
PAGO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
LIQUIDADO 383,40
14/02/2020 06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...]
EMPENHADO 2.467,31
14/02/2020 06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...]
EMPENHADO 2.467,31
14/02/2020 06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...]
EMPENHADO 2.467,31
14/02/2020 06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...]
EMPENHADO 2.467,31
14/02/2020 06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
EMPENHADO 1.895,70
14/02/2020 06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
EMPENHADO 1.895,70
14/02/2020 06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
EMPENHADO 1.895,70
14/02/2020 06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
EMPENHADO 1.895,70
14/02/2020 06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
LIQUIDADO 475,00
14/02/2020 06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
LIQUIDADO 475,00
14/02/2020 06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
LIQUIDADO 475,00
14/02/2020 06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
LIQUIDADO 475,00
14/02/2020 04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.584,75
14/02/2020 04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.584,75
14/02/2020 04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.584,75
14/02/2020 04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.584,75
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 1.245,97
14/02/2020 04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 1.245,97
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 4.077,05
14/02/2020 04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 4.077,05
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.946,98
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.946,98
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.946,98
14/02/2020 04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.946,98

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