lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 67256 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/01/2020 06010014
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
PAGO 11.495,00
30/01/2020 06010014
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
PAGO 11.495,00
30/01/2020 06010014
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
PAGO 11.495,00
30/01/2020 06010014
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
PAGO 11.495,00
30/01/2020 06010013
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
PAGO 7.359,54
30/01/2020 06010013
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
PAGO 7.359,54
30/01/2020 06010013
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
PAGO 7.359,54
30/01/2020 06010013
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
PAGO 7.359,54
30/01/2020 06010012
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
PAGO 5.100,00
30/01/2020 06010012
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
PAGO 5.100,00
30/01/2020 06010012
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
PAGO 5.100,00
30/01/2020 06010012
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (TEMPORÁRIO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
PAGO 5.100,00
30/01/2020 06010011
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA [...]
PAGO 11.790,28
30/01/2020 06010011
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA [...]
PAGO 11.790,28
30/01/2020 06010011
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA [...]
PAGO 11.790,28
30/01/2020 06010011
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA [...]
PAGO 11.790,28
30/01/2020 06010010
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
PAGO 8.372,07
30/01/2020 06010010
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
PAGO 8.372,07
30/01/2020 06010010
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
PAGO 8.372,07
30/01/2020 06010010
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
PAGO 8.372,07
30/01/2020 06010009
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLI [...]
PAGO 2.738,75
30/01/2020 06010009
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLI [...]
PAGO 2.738,75
30/01/2020 06010009
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLI [...]
PAGO 2.738,75
30/01/2020 06010009
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLI [...]
PAGO 2.738,75
30/01/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 383,40
30/01/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 383,40
30/01/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 383,40
30/01/2020 04010122
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 383,40
30/01/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
PAGO 73,15
30/01/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
PAGO 73,15
30/01/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
PAGO 73,15
30/01/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
PAGO 73,15
30/01/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
LIQUIDADO 73,15
30/01/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
LIQUIDADO 73,15
30/01/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
LIQUIDADO 73,15
30/01/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
LIQUIDADO 73,15
30/01/2020 04010010
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS R22 E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL E [...]
PAGO 880,00
30/01/2020 04010010
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS R22 E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL E [...]
PAGO 880,00
30/01/2020 04010010
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS R22 E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL E [...]
PAGO 880,00
30/01/2020 04010010
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS R22 E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL E [...]
PAGO 880,00
30/01/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 383,40
30/01/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 383,40
30/01/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 383,40
30/01/2020 03010139
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 383,40
30/01/2020 03010016
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS R22, SERVIÇOS DE LIMPEZAS E MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITORES EM APARELHOS DE AR [...]
PAGO 520,00
30/01/2020 03010016
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS R22, SERVIÇOS DE LIMPEZAS E MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITORES EM APARELHOS DE AR [...]
PAGO 520,00
30/01/2020 03010016
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS R22, SERVIÇOS DE LIMPEZAS E MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITORES EM APARELHOS DE AR [...]
PAGO 520,00
30/01/2020 03010016
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS R22, SERVIÇOS DE LIMPEZAS E MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITORES EM APARELHOS DE AR [...]
PAGO 520,00
30/01/2020 03010015
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IM [...]
LIQUIDADO 910,80
30/01/2020 03010015
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IM [...]
LIQUIDADO 910,80
30/01/2020 03010015
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IM [...]
LIQUIDADO 910,80
30/01/2020 03010015
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IM [...]
LIQUIDADO 910,80
30/01/2020 02010024
JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 21.069,00
30/01/2020 02010024
JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 21.069,00
30/01/2020 02010024
JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 21.069,00
30/01/2020 02010024
JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 21.069,00
30/01/2020 01010013
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANC [...]
PAGO 150,00
30/01/2020 01010013
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANC [...]
PAGO 150,00
30/01/2020 01010013
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANC [...]
PAGO 150,00
30/01/2020 01010013
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANC [...]
PAGO 150,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito