lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 67256 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/01/2020 21010021
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 260,00
31/01/2020 21010021
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 260,00
31/01/2020 21010021
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 260,00
31/01/2020 21010021
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 260,00
31/01/2020 21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 260,00
31/01/2020 21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 260,00
31/01/2020 21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 260,00
31/01/2020 21010019
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 260,00
31/01/2020 21010012
ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A [...]
LIQUIDADO 2.255,00
31/01/2020 21010012
ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A [...]
LIQUIDADO 2.255,00
31/01/2020 21010012
ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A [...]
LIQUIDADO 2.255,00
31/01/2020 21010012
ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A [...]
LIQUIDADO 2.255,00
31/01/2020 21010011
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTE [...]
LIQUIDADO 6.765,00
31/01/2020 21010011
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTE [...]
LIQUIDADO 6.765,00
31/01/2020 21010011
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTE [...]
LIQUIDADO 6.765,00
31/01/2020 21010011
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTE [...]
LIQUIDADO 6.765,00
31/01/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
LIQUIDADO 29.786,74
31/01/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
LIQUIDADO 29.786,74
31/01/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
LIQUIDADO 29.786,74
31/01/2020 21010010
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
LIQUIDADO 29.786,74
31/01/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
LIQUIDADO 22.787,91
31/01/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
LIQUIDADO 22.787,91
31/01/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
LIQUIDADO 22.787,91
31/01/2020 21010009
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
LIQUIDADO 22.787,91
31/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
PAGO 20,90
31/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
PAGO 20,90
31/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
PAGO 20,90
31/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
PAGO 20,90
31/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
LIQUIDADO 20,90
31/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
LIQUIDADO 20,90
31/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
LIQUIDADO 20,90
31/01/2020 21010005
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
LIQUIDADO 20,90
31/01/2020 21010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS D [...]
LIQUIDADO 850,32
31/01/2020 21010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS D [...]
LIQUIDADO 850,32
31/01/2020 21010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS D [...]
LIQUIDADO 850,32
31/01/2020 21010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS D [...]
LIQUIDADO 850,32
31/01/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
LIQUIDADO 1.000,00
31/01/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
LIQUIDADO 1.000,00
31/01/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
LIQUIDADO 1.000,00
31/01/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
LIQUIDADO 1.000,00
31/01/2020 20010017
MAILSON ALMEIDA GOMES
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
LIQUIDADO 120,00
31/01/2020 20010017
MAILSON ALMEIDA GOMES
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
LIQUIDADO 120,00
31/01/2020 20010017
MAILSON ALMEIDA GOMES
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
LIQUIDADO 120,00
31/01/2020 20010017
MAILSON ALMEIDA GOMES
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
LIQUIDADO 120,00
31/01/2020 20010016
AUGUSTO BRITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 380,00
31/01/2020 20010016
AUGUSTO BRITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 380,00
31/01/2020 20010016
AUGUSTO BRITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 380,00
31/01/2020 20010016
AUGUSTO BRITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
PAGO 380,00
31/01/2020 20010007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PAR [...]
LIQUIDADO 1.513,26
31/01/2020 20010007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PAR [...]
LIQUIDADO 1.513,26
31/01/2020 20010007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PAR [...]
LIQUIDADO 1.513,26
31/01/2020 20010007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PAR [...]
LIQUIDADO 1.513,26
31/01/2020 06010035
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS EX-CONSELHEIROS TUTELARES PELO PERÍODO DE (JANEIRO/2016 À JANEIRO/ [...]
LIQUIDADO 600,00
31/01/2020 06010035
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS EX-CONSELHEIROS TUTELARES PELO PERÍODO DE (JANEIRO/2016 À JANEIRO/ [...]
LIQUIDADO 600,00
31/01/2020 06010035
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS EX-CONSELHEIROS TUTELARES PELO PERÍODO DE (JANEIRO/2016 À JANEIRO/ [...]
LIQUIDADO 600,00
31/01/2020 06010035
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS EX-CONSELHEIROS TUTELARES PELO PERÍODO DE (JANEIRO/2016 À JANEIRO/ [...]
LIQUIDADO 600,00
31/01/2020 04010126
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-11 [...]
EMPENHADO 1.020,00
31/01/2020 04010126
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-11 [...]
EMPENHADO 1.020,00
31/01/2020 04010126
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-11 [...]
EMPENHADO 1.020,00
31/01/2020 04010126
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DAS AMBULANCIAS, E VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS 9082, ORR-7616 PNZ-11 [...]
EMPENHADO 1.020,00

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