Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
25/06/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
25/06/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
25/06/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
25/06/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
5.041,00 |
|
25/06/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
5.041,00 |
|
25/06/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
5.041,00 |
|
25/06/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
5.041,00 |
|
25/06/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
5.041,00 |
|
25/06/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
5.041,00 |
|
25/06/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
5.041,00 |
|
25/06/2020 |
01010007
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
5.041,00 |
|
24/06/2020 |
23050001
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTRE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020), ATR [...]
|
PAGO |
3.731,50 |
|
24/06/2020 |
23050001
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTRE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020), ATR [...]
|
PAGO |
3.731,50 |
|
24/06/2020 |
23050001
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTRE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020), ATR [...]
|
PAGO |
3.731,50 |
|
24/06/2020 |
23050001
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTRE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (2020), ATR [...]
|
PAGO |
3.731,50 |
|
24/06/2020 |
21060008
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, DA PÁ ENCHEDEIRA E DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
24/06/2020 |
21060008
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, DA PÁ ENCHEDEIRA E DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
24/06/2020 |
21060008
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, DA PÁ ENCHEDEIRA E DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
24/06/2020 |
21060008
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, DA PÁ ENCHEDEIRA E DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
24/06/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
4.886,00 |
|
24/06/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
4.886,00 |
|
24/06/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
4.886,00 |
|
24/06/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
4.886,00 |
|
24/06/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.033,60 |
|
24/06/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.033,60 |
|
24/06/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.033,60 |
|
24/06/2020 |
21010013
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.033,60 |
|
24/06/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
125,70 |
|
24/06/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
125,70 |
|
24/06/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
125,70 |
|
24/06/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
125,70 |
|
24/06/2020 |
06040017
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOTO HONDA/CG-125 FAN, DE PLACA: HYV-9558-CE, PERTENCENTE AO CADÚNICO E GESTÃO DO [...]
|
PAGO |
497,11 |
|
24/06/2020 |
06040017
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOTO HONDA/CG-125 FAN, DE PLACA: HYV-9558-CE, PERTENCENTE AO CADÚNICO E GESTÃO DO [...]
|
PAGO |
497,11 |
|
24/06/2020 |
06040017
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOTO HONDA/CG-125 FAN, DE PLACA: HYV-9558-CE, PERTENCENTE AO CADÚNICO E GESTÃO DO [...]
|
PAGO |
497,11 |
|
24/06/2020 |
06040017
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOTO HONDA/CG-125 FAN, DE PLACA: HYV-9558-CE, PERTENCENTE AO CADÚNICO E GESTÃO DO [...]
|
PAGO |
497,11 |
|
24/06/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
900,85 |
|
24/06/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
900,85 |
|
24/06/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
3.001,55 |
|
24/06/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
3.001,55 |
|
24/06/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
3.001,55 |
|
24/06/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
3.001,55 |
|
24/06/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
900,85 |
|
24/06/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
900,85 |
|
24/06/2020 |
04060002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL J [...]
|
PAGO |
2.325,00 |
|
24/06/2020 |
04060002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL J [...]
|
PAGO |
2.325,00 |
|
24/06/2020 |
04060002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL J [...]
|
PAGO |
2.325,00 |
|
24/06/2020 |
04060002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL J [...]
|
PAGO |
2.325,00 |
|
24/06/2020 |
04050048
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO [...]
|
PAGO |
2.766,00 |
|
24/06/2020 |
04050048
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO [...]
|
PAGO |
2.766,00 |
|
24/06/2020 |
04050048
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO [...]
|
PAGO |
2.766,00 |
|
24/06/2020 |
04050048
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO [...]
|
PAGO |
2.766,00 |
|
24/06/2020 |
04050046
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PR [...]
|
PAGO |
16.562,50 |
|
24/06/2020 |
04050046
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PR [...]
|
PAGO |
16.562,50 |
|
24/06/2020 |
04050046
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PR [...]
|
PAGO |
16.562,50 |
|
24/06/2020 |
04050046
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PR [...]
|
PAGO |
16.562,50 |
|
24/06/2020 |
04050045
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (PSF) DE [...]
|
PAGO |
3.599,80 |
|
24/06/2020 |
04050045
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (PSF) DE [...]
|
PAGO |
3.599,80 |
|
24/06/2020 |
04050045
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (PSF) DE [...]
|
PAGO |
3.599,80 |
|
24/06/2020 |
04050045
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (PSF) DE [...]
|
PAGO |
3.599,80 |
|
24/06/2020 |
04050044
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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PAGO |
1.646,50 |
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