Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
17/02/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
EMPENHADO |
11.536,45 |
|
17/02/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
EMPENHADO |
11.536,45 |
|
17/02/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
EMPENHADO |
11.536,45 |
|
17/02/2020 |
03020058
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICA MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COB [...]
|
EMPENHADO |
11.536,45 |
|
17/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
17/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
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17/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
17/02/2020 |
03010104
ARTE GRÁFICA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2020 A REALIZAR-SE DOS DIAS 20 NA 24/01/2020, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
17/02/2020 |
02010022
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...]
|
PAGO |
28.000,00 |
|
17/02/2020 |
02010022
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...]
|
PAGO |
28.000,00 |
|
17/02/2020 |
02010022
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...]
|
PAGO |
28.000,00 |
|
17/02/2020 |
02010022
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 PASSAGEIROS) DESTINADO A ATENDER AS [...]
|
PAGO |
28.000,00 |
|
17/02/2020 |
02010020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
17/02/2020 |
02010020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
17/02/2020 |
02010020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
17/02/2020 |
02010020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC D [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
17/02/2020 |
01020001
LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
17/02/2020 |
01020001
LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
17/02/2020 |
01020001
LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
17/02/2020 |
01020001
LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPIADORAS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
16/02/2020 |
03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
16/02/2020 |
03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
16/02/2020 |
03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
16/02/2020 |
03020016
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
16/02/2020 |
03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
16/02/2020 |
03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
16/02/2020 |
03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
16/02/2020 |
03020015
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
16/02/2020 |
02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
16/02/2020 |
02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
16/02/2020 |
02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
16/02/2020 |
02020008
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS (CRECHE), JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
16/02/2020 |
02020004
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CONSINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES(FUNDEB), DESTE [...]
|
EMPENHADO |
6.735,21 |
|
16/02/2020 |
02020004
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CONSINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES(FUNDEB), DESTE [...]
|
EMPENHADO |
6.735,21 |
|
16/02/2020 |
02020004
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CONSINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES(FUNDEB), DESTE [...]
|
EMPENHADO |
6.735,21 |
|
16/02/2020 |
02020004
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E CONSINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES(FUNDEB), DESTE [...]
|
EMPENHADO |
6.735,21 |
|
14/02/2020 |
23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
23010010
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
22010013
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|