| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/08/2020 |
24080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
1.928,65 |
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| 24/08/2020 |
24080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
1.928,65 |
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| 24/08/2020 |
24080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
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LIQUIDADO |
1.439,00 |
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| 24/08/2020 |
24080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
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LIQUIDADO |
1.439,00 |
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| 24/08/2020 |
24080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
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LIQUIDADO |
1.439,00 |
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| 24/08/2020 |
24080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
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LIQUIDADO |
1.439,00 |
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| 24/08/2020 |
24080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
1.928,65 |
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| 24/08/2020 |
24080002
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
1.928,65 |
|
| 24/08/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
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| 24/08/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
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| 24/08/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
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| 24/08/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
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| 24/08/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
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| 24/08/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
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| 24/08/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
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| 24/08/2020 |
22010002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
88,35 |
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| 24/08/2020 |
21080013
M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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EMPENHADO |
74.000,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA
|
PAGO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA
|
PAGO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA
|
PAGO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA
|
PAGO |
4,94 |
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| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA
|
PAGO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA
|
PAGO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA
|
PAGO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA
|
PAGO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
LIQUIDADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
LIQUIDADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
LIQUIDADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
LIQUIDADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
LIQUIDADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
LIQUIDADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
LIQUIDADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
LIQUIDADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
EMPENHADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
EMPENHADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
EMPENHADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE MAO DE OBRA.
|
EMPENHADO |
4,94 |
|
| 24/08/2020 |
21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|