| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
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PAGO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
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PAGO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
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PAGO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
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PAGO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/03/2020 |
22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 03/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 03/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 03/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 03/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 03/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 03/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 03/03/2020 |
20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 03/03/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
4.795,10 |
|
| 03/03/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
4.795,10 |
|
| 03/03/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
4.795,10 |
|
| 03/03/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
4.795,10 |
|
| 03/03/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
4.795,10 |
|
| 03/03/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
4.795,10 |
|
| 03/03/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
4.795,10 |
|
| 03/03/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
4.795,10 |
|
| 03/03/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/03/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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