lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 67256 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/01/2020 06010003
L. TAUMATURGO NETO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
EMPENHADO 2.360,00
07/01/2020 06010003
L. TAUMATURGO NETO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
EMPENHADO 2.360,00
07/01/2020 06010003
L. TAUMATURGO NETO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
EMPENHADO 2.360,00
07/01/2020 06010003
L. TAUMATURGO NETO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO (FOLDERS, CONVITE EVENTOS, PANFLETOS, BANNER E APOSTILAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
EMPENHADO 2.360,00
07/01/2020 04010006
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE [...]
EMPENHADO 340,00
07/01/2020 04010006
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE [...]
EMPENHADO 340,00
07/01/2020 04010006
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE [...]
EMPENHADO 340,00
07/01/2020 04010006
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NOA POSTOS DE SAUDE SEDE 1 E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE EXTREMAS DE [...]
EMPENHADO 340,00
07/01/2020 03010014
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA [...]
EMPENHADO 4.200,00
07/01/2020 03010014
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA [...]
EMPENHADO 4.200,00
07/01/2020 03010014
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA [...]
EMPENHADO 4.200,00
07/01/2020 03010014
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DUPLO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA [...]
EMPENHADO 4.200,00
07/01/2020 03010013
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PA [...]
EMPENHADO 150,00
07/01/2020 03010013
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PA [...]
EMPENHADO 150,00
07/01/2020 03010013
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PA [...]
EMPENHADO 150,00
07/01/2020 03010013
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA - I FEIRA DO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PA [...]
EMPENHADO 150,00
07/01/2020 01010020
M. R. M. DA SILVA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
LIQUIDADO 2.048,00
07/01/2020 01010020
M. R. M. DA SILVA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
LIQUIDADO 2.048,00
07/01/2020 01010020
M. R. M. DA SILVA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
LIQUIDADO 2.048,00
07/01/2020 01010020
M. R. M. DA SILVA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
LIQUIDADO 2.048,00
07/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 10,45
07/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 10,45
07/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 10,45
07/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 10,45
07/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 10,45
07/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 10,45
07/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 10,45
07/01/2020 01010008
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 10,45
06/01/2020 24010014
ECO CENTRAL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TAMBORES DE PLASTICO DIVERSOS TAMANHOS, PARA RECOLHER DE FORMA SELETIVA OS RESIDUOS SOLIDOS, NA MANUTENCAO DAS [...]
EMPENHADO 8.360,00
06/01/2020 24010014
ECO CENTRAL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TAMBORES DE PLASTICO DIVERSOS TAMANHOS, PARA RECOLHER DE FORMA SELETIVA OS RESIDUOS SOLIDOS, NA MANUTENCAO DAS [...]
EMPENHADO 8.360,00
06/01/2020 24010014
ECO CENTRAL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TAMBORES DE PLASTICO DIVERSOS TAMANHOS, PARA RECOLHER DE FORMA SELETIVA OS RESIDUOS SOLIDOS, NA MANUTENCAO DAS [...]
EMPENHADO 8.360,00
06/01/2020 24010014
ECO CENTRAL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TAMBORES DE PLASTICO DIVERSOS TAMANHOS, PARA RECOLHER DE FORMA SELETIVA OS RESIDUOS SOLIDOS, NA MANUTENCAO DAS [...]
EMPENHADO 8.360,00
06/01/2020 24010005
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO CO [...]
EMPENHADO 260,00
06/01/2020 24010005
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO CO [...]
EMPENHADO 260,00
06/01/2020 24010005
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO CO [...]
EMPENHADO 260,00
06/01/2020 24010005
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO CO [...]
EMPENHADO 260,00
06/01/2020 24010004
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTAR [...]
EMPENHADO 260,00
06/01/2020 24010004
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTAR [...]
EMPENHADO 260,00
06/01/2020 24010004
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTAR [...]
EMPENHADO 260,00
06/01/2020 24010004
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE COLETA SELETIVA NA AUTAR [...]
EMPENHADO 260,00
06/01/2020 24010003
BALNEARIO CARATININGA LTDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO COM AGENTES DE LIMPEZA E CATADORES DO MUNICIPIO DO [...]
EMPENHADO 884,00
06/01/2020 24010003
BALNEARIO CARATININGA LTDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO COM AGENTES DE LIMPEZA E CATADORES DO MUNICIPIO DO [...]
EMPENHADO 884,00
06/01/2020 24010003
BALNEARIO CARATININGA LTDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO COM AGENTES DE LIMPEZA E CATADORES DO MUNICIPIO DO [...]
EMPENHADO 884,00
06/01/2020 24010003
BALNEARIO CARATININGA LTDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO COM AGENTES DE LIMPEZA E CATADORES DO MUNICIPIO DO [...]
EMPENHADO 884,00
06/01/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
EMPENHADO 12.000,00
06/01/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
EMPENHADO 12.000,00
06/01/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
EMPENHADO 12.000,00
06/01/2020 20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
EMPENHADO 12.000,00
06/01/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
EMPENHADO 400,00
06/01/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
EMPENHADO 400,00
06/01/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
EMPENHADO 400,00
06/01/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO.
EMPENHADO 400,00
06/01/2020 04010002
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA.
EMPENHADO 1.800,00
06/01/2020 04010002
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA.
EMPENHADO 1.800,00
06/01/2020 04010002
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA.
EMPENHADO 1.800,00
06/01/2020 04010002
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA.
EMPENHADO 1.800,00
06/01/2020 01010014
CARTÓRIO RIBEIRO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SER REALIZADOS COM AUTENTICACOES CARTORAIS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 843,00
06/01/2020 01010014
CARTÓRIO RIBEIRO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SER REALIZADOS COM AUTENTICACOES CARTORAIS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 843,00
06/01/2020 01010014
CARTÓRIO RIBEIRO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SER REALIZADOS COM AUTENTICACOES CARTORAIS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 843,00
06/01/2020 01010014
CARTÓRIO RIBEIRO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SER REALIZADOS COM AUTENTICACOES CARTORAIS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 843,00

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