Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
24/06/2020 |
04050044
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.646,50 |
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24/06/2020 |
04050044
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.646,50 |
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24/06/2020 |
04050044
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.646,50 |
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24/06/2020 |
04050043
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
PAGO |
11.213,50 |
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24/06/2020 |
04050043
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
PAGO |
11.213,50 |
|
24/06/2020 |
04050043
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
PAGO |
11.213,50 |
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24/06/2020 |
04050043
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
PAGO |
11.213,50 |
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24/06/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIA [...]
|
PAGO |
4.004,00 |
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24/06/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIA [...]
|
PAGO |
4.004,00 |
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24/06/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIA [...]
|
PAGO |
4.004,00 |
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24/06/2020 |
04040092
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIA [...]
|
PAGO |
4.004,00 |
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24/06/2020 |
04040058
MARIA VALDELINA VIEIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL D [...]
|
PAGO |
1.408,80 |
|
24/06/2020 |
04040058
MARIA VALDELINA VIEIRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL D [...]
|
PAGO |
1.408,80 |
|
24/06/2020 |
04040058
MARIA VALDELINA VIEIRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL D [...]
|
PAGO |
1.408,80 |
|
24/06/2020 |
04040058
MARIA VALDELINA VIEIRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL D [...]
|
PAGO |
1.408,80 |
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24/06/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
PAGO |
225,00 |
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24/06/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
PAGO |
225,00 |
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24/06/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
PAGO |
180,00 |
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24/06/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
PAGO |
180,00 |
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24/06/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
PAGO |
180,00 |
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24/06/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
PAGO |
180,00 |
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24/06/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
PAGO |
225,00 |
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24/06/2020 |
04010128
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CONFORME ANEXOS E [...]
|
PAGO |
225,00 |
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24/06/2020 |
04010127
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CON [...]
|
PAGO |
395,00 |
|
24/06/2020 |
04010127
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CON [...]
|
PAGO |
395,00 |
|
24/06/2020 |
04010127
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CON [...]
|
PAGO |
395,00 |
|
24/06/2020 |
04010127
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CON [...]
|
PAGO |
395,00 |
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24/06/2020 |
04010116
ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOC [...]
|
PAGO |
2.077,20 |
|
24/06/2020 |
04010116
ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOC [...]
|
PAGO |
2.077,20 |
|
24/06/2020 |
04010116
ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOC [...]
|
PAGO |
2.077,20 |
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24/06/2020 |
04010116
ALAERCIO SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE E MEDICO PSIQUIATRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOC [...]
|
PAGO |
2.077,20 |
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24/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.146,84 |
|
24/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.146,84 |
|
24/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.146,84 |
|
24/06/2020 |
04010072
BRENDA MARIA CORREIA MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.146,84 |
|
24/06/2020 |
04010059
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
|
PAGO |
1.466,50 |
|
24/06/2020 |
04010059
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
|
PAGO |
1.466,50 |
|
24/06/2020 |
04010059
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
|
PAGO |
1.466,50 |
|
24/06/2020 |
04010059
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
|
PAGO |
1.466,50 |
|
24/06/2020 |
04010058
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R [...]
|
PAGO |
829,62 |
|
24/06/2020 |
04010058
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R [...]
|
PAGO |
829,62 |
|
24/06/2020 |
04010058
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R [...]
|
PAGO |
829,62 |
|
24/06/2020 |
04010058
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R [...]
|
PAGO |
829,62 |
|
24/06/2020 |
04010057
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL [...]
|
PAGO |
6.198,10 |
|
24/06/2020 |
04010057
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL [...]
|
PAGO |
6.198,10 |
|
24/06/2020 |
04010057
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL [...]
|
PAGO |
6.198,10 |
|
24/06/2020 |
04010057
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL [...]
|
PAGO |
6.198,10 |
|
24/06/2020 |
04010056
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VA [...]
|
PAGO |
9.410,74 |
|
24/06/2020 |
04010056
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VA [...]
|
PAGO |
9.410,74 |
|
24/06/2020 |
04010056
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VA [...]
|
PAGO |
9.410,74 |
|
24/06/2020 |
04010056
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VA [...]
|
PAGO |
9.410,74 |
|
24/06/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
24/06/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
24/06/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
24/06/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
24/06/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.140,33 |
|
24/06/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.140,33 |
|
24/06/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.140,33 |
|
24/06/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.140,33 |
|
24/06/2020 |
03040035
F J MENDES DA COSTA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.152,06 |
|