lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 67256 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/03/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 26,86
10/03/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 26,86
10/03/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 26,86
10/03/2020 04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
PAGO 26,86
10/03/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
PAGO 20,90
10/03/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
PAGO 20,90
10/03/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
PAGO 20,90
10/03/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
PAGO 20,90
10/03/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
LIQUIDADO 20,90
10/03/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
LIQUIDADO 20,90
10/03/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
LIQUIDADO 20,90
10/03/2020 04010023
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO [...]
LIQUIDADO 20,90
10/03/2020 04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 265,05
10/03/2020 04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 265,05
10/03/2020 04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 265,05
10/03/2020 04010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 265,05
10/03/2020 04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 519,51
10/03/2020 04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 519,51
10/03/2020 04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 519,51
10/03/2020 04010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 519,51
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 142,73
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 142,73
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 146,45
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 146,45
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 146,45
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 146,45
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 142,73
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 142,73
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 85,21
10/03/2020 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 85,21
10/03/2020 03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 8,08
10/03/2020 03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 8,08
10/03/2020 03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 8,08
10/03/2020 03030051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 8,08
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...]
LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...]
LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...]
LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030015
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES PARA ELABORAÇ [...]
LIQUIDADO 589,00
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...]
LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...]
LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...]
LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030014
OSMARINA MARIA DE JESUS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUC [...]
LIQUIDADO 886,60
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
LIQUIDADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030013
LUCIANA RICARDO DAMASCENO MELO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030012
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO [...]
EMPENHADO 120,00
10/03/2020 03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
LIQUIDADO 8,08
10/03/2020 03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
LIQUIDADO 8,08
10/03/2020 03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
LIQUIDADO 8,08
10/03/2020 03030011
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-1677, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
LIQUIDADO 8,08

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