Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
21020002
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ENEL, EM SUA SED [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
14/02/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
EMPENHADO |
4.795,10 |
|
14/02/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
EMPENHADO |
4.795,10 |
|
14/02/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
EMPENHADO |
4.795,10 |
|
14/02/2020 |
20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
|
EMPENHADO |
4.795,10 |
|
14/02/2020 |
20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010025
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
20010024
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
383,40 |
|
14/02/2020 |
06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...]
|
EMPENHADO |
2.467,31 |
|
14/02/2020 |
06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...]
|
EMPENHADO |
2.467,31 |
|
14/02/2020 |
06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...]
|
EMPENHADO |
2.467,31 |
|
14/02/2020 |
06020023
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVI [...]
|
EMPENHADO |
2.467,31 |
|
14/02/2020 |
06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
1.895,70 |
|
14/02/2020 |
06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
1.895,70 |
|
14/02/2020 |
06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
1.895,70 |
|
14/02/2020 |
06020022
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
1.895,70 |
|
14/02/2020 |
06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
14/02/2020 |
06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
14/02/2020 |
06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
14/02/2020 |
06020002
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
14/02/2020 |
04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.584,75 |
|
14/02/2020 |
04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.584,75 |
|
14/02/2020 |
04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.584,75 |
|
14/02/2020 |
04020009
CLEYSE M RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.584,75 |
|
14/02/2020 |
04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.245,97 |
|
14/02/2020 |
04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.245,97 |
|
14/02/2020 |
04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.245,97 |
|
14/02/2020 |
04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.245,97 |
|
14/02/2020 |
04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.245,97 |
|
14/02/2020 |
04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.245,97 |
|
14/02/2020 |
04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.245,97 |
|
14/02/2020 |
04020005
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO USB WINCARDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.245,97 |
|
14/02/2020 |
04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
4.077,05 |
|
14/02/2020 |
04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
4.077,05 |
|
14/02/2020 |
04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
4.077,05 |
|
14/02/2020 |
04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
4.077,05 |
|
14/02/2020 |
04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.077,05 |
|
14/02/2020 |
04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.077,05 |
|
14/02/2020 |
04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.077,05 |
|
14/02/2020 |
04020004
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINCARDIO USB, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.077,05 |
|
14/02/2020 |
04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.946,98 |
|
14/02/2020 |
04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.946,98 |
|
14/02/2020 |
04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.946,98 |
|
14/02/2020 |
04020003
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS E ACESSSORIOS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.946,98 |
|