lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67256 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/06/2020 04050020
FRANCISCA MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050020
FRANCISCA MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050020
FRANCISCA MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050020
FRANCISCA MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050020
FRANCISCA MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050020
FRANCISCA MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050020
FRANCISCA MARIA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050019
CARMINA DE ABREU MATOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050019
CARMINA DE ABREU MATOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050019
CARMINA DE ABREU MATOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050019
CARMINA DE ABREU MATOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050019
CARMINA DE ABREU MATOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050019
CARMINA DE ABREU MATOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050019
CARMINA DE ABREU MATOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050019
CARMINA DE ABREU MATOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050018
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050018
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050018
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050018
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
PAGO 1.500,00
25/06/2020 04050018
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050018
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050018
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 04050018
ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE PROTEÇAO DE TNT, MACACOES DE PROT [...]
LIQUIDADO 1.500,00
25/06/2020 03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.050,00
25/06/2020 03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.050,00
25/06/2020 03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.050,00
25/06/2020 03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.050,00
25/06/2020 03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 382,00
25/06/2020 03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 382,00
25/06/2020 03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 382,00
25/06/2020 03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 382,00
25/06/2020 02040006
GOVERNO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINA [...]
PAGO 10.800,17
25/06/2020 02040006
GOVERNO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINA [...]
PAGO 10.800,17
25/06/2020 02040006
GOVERNO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINA [...]
PAGO 10.800,17
25/06/2020 02040006
GOVERNO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE EXERCICIO FINA [...]
PAGO 10.800,17
25/06/2020 02040006
GOVERNO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FIN [...]
LIQUIDADO 10.800,17
25/06/2020 02040006
GOVERNO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FIN [...]
LIQUIDADO 10.800,17
25/06/2020 02040006
GOVERNO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FIN [...]
LIQUIDADO 10.800,17
25/06/2020 02040006
GOVERNO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FIN [...]
LIQUIDADO 10.800,17
25/06/2020 01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
EMPENHADO 240,00
25/06/2020 01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
EMPENHADO 240,00
25/06/2020 01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
EMPENHADO 240,00
25/06/2020 01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
EMPENHADO 240,00
25/06/2020 01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
EMPENHADO 364,00
25/06/2020 01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
EMPENHADO 364,00
25/06/2020 01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
EMPENHADO 364,00
25/06/2020 01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
EMPENHADO 364,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 49,00
25/06/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
LIQUIDADO 49,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito