Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
16/03/2020 |
04030033
JULIANA BRITO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
16/03/2020 |
04030033
JULIANA BRITO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
16/03/2020 |
04030033
JULIANA BRITO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
16/03/2020 |
04030033
JULIANA BRITO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
16/03/2020 |
04030032
JULIANA BRITO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
16/03/2020 |
04030032
JULIANA BRITO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
16/03/2020 |
04030032
JULIANA BRITO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
16/03/2020 |
04030032
JULIANA BRITO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12 H NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME ITEM I DO CONTRATN N. 2020.0316.05.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
16/03/2020 |
04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.562,18 |
|
16/03/2020 |
04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.562,18 |
|
16/03/2020 |
04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.562,18 |
|
16/03/2020 |
04030024
ASSIS AUTOPECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POF 7285 L200TRITON PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.562,18 |
|
16/03/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
16/03/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
16/03/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
16/03/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
16/03/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
14.499,01 |
|
16/03/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
14.499,01 |
|
16/03/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
14.499,01 |
|
16/03/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
14.499,01 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXE [...]
|
PAGO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXE [...]
|
PAGO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXE [...]
|
PAGO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXE [...]
|
PAGO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...]
|
EMPENHADO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...]
|
EMPENHADO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...]
|
EMPENHADO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030023
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EX [...]
|
EMPENHADO |
327,81 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORES
|
PAGO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORES
|
PAGO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORES
|
PAGO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE, REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORES
|
PAGO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...]
|
LIQUIDADO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...]
|
LIQUIDADO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...]
|
LIQUIDADO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...]
|
LIQUIDADO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...]
|
EMPENHADO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...]
|
EMPENHADO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...]
|
EMPENHADO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03030022
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS NDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., REFERENTE A A EXERCICIOS ANTERIORE [...]
|
EMPENHADO |
4.348,36 |
|
16/03/2020 |
03010092
JOSE RENILSON DE BRITO LIMA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QU [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
16/03/2020 |
03010092
JOSE RENILSON DE BRITO LIMA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QU [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
16/03/2020 |
03010092
JOSE RENILSON DE BRITO LIMA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QU [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
16/03/2020 |
03010092
JOSE RENILSON DE BRITO LIMA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QU [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
16/03/2020 |
02010017
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONF [...]
|
PAGO |
9.854,00 |
|
16/03/2020 |
02010017
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONF [...]
|
PAGO |
9.854,00 |
|
16/03/2020 |
02010017
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONF [...]
|
PAGO |
9.854,00 |
|
16/03/2020 |
02010017
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VLQUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONF [...]
|
PAGO |
9.854,00 |
|
16/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
16/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
16/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
16/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
16/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
16/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
16/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
16/03/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|