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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 14134 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
09/04/2020 EMPENHO: 06010023
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF [...]
06010023 - 003 - 000 91,17
09/04/2020 EMPENHO: 06010023
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF [...]
06010023 - 005 - 000 6,00
09/04/2020 EMPENHO: 06010024
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
06010024 - 003 - 000 134,63
09/04/2020 EMPENHO: 06030017
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
06030017 - 001 - 000 550,00
09/04/2020 EMPENHO: 06040001
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE CRV/CRLV DO VEÍCULO GOL DE PLACA: ORR: 7306-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABA [...]
06040001 - 001 - 000 157,14
09/04/2020 EMPENHO: 06040002
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO GOL, DE PLACA: ORR-7306-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO [...]
06040002 - 001 - 000 5,21
09/04/2020 EMPENHO: 06040003
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE CRV/CRLV E MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO TIPO FIAT/MOBI DE PLACA: PNE-3700-C [...]
06040003 - 001 - 000 1.003,07
09/04/2020 EMPENHO: 06040004
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO TIPO FIAT/MOBI DE PLACA: PNE-3700-CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRA [...]
06040004 - 001 - 000 5,21
09/04/2020 EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
21010005 - 017 - 000 10,45
09/04/2020 EMPENHO: 21010007
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
21010007 - 003 - 000 538,22
09/04/2020 EMPENHO: 21010008
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
21010008 - 003 - 000 1.076,06
09/04/2020 EMPENHO: 21020001
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECU [...]
21020001 - 003 - 000 5.000,00
09/04/2020 EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
21010005 - 017 - 000 10,45
09/04/2020 EMPENHO: 21010007
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
21010007 - 003 - 000 538,22
09/04/2020 EMPENHO: 21010008
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
21010008 - 003 - 000 1.076,06
09/04/2020 EMPENHO: 21020001
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECU [...]
21020001 - 003 - 000 5.000,00
09/04/2020 EMPENHO: 01010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
01010004 - 003 - 000 372,74
09/04/2020 EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
01010006 - 005 - 000 200,14
09/04/2020 EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
01010006 - 006 - 000 113,83
09/04/2020 EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
01010008 - 054 - 000 10,45
09/04/2020 EMPENHO: 01030005
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
01030005 - 001 - 000 550,00
09/04/2020 EMPENHO: 01010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
01010004 - 003 - 000 372,74
09/04/2020 EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
01010006 - 005 - 000 200,14
09/04/2020 EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
01010006 - 006 - 000 113,83
09/04/2020 EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
01010008 - 054 - 000 10,45
09/04/2020 EMPENHO: 01030005
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
01030005 - 001 - 000 550,00
09/04/2020 EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
20010011 - 008 - 000 10,45
09/04/2020 EMPENHO: 20010012
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
20010012 - 003 - 000 91,72
09/04/2020 EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
20010011 - 008 - 000 10,45
09/04/2020 EMPENHO: 20010012
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
20010012 - 003 - 000 91,72

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