Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21010028 - DATA: 17/01/2020
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
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180.061,16 |
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EMPENHO: 21010030 - DATA: 17/01/2020
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA REGORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTACAO DE UMA BRINQUED [...]
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55.840,39 |
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EMPENHO: 21010031 - DATA: 17/01/2020
PV CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIADOS NA CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇAO/ARRIMO DE ATERRO DE EDIFICACAO DE PRAÇA, CRECHE E [...]
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202.683,94 |
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EMPENHO: 02010019 - DATA: 16/01/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES QUE PARTIPARÃO DA JORNADA PEDA [...]
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1.905,00 |
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EMPENHO: 03010024 - DATA: 16/01/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CACS A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020 E SERVIÇ [...]
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444,50 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 16/01/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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495,00 |
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EMPENHO: 06010017 - DATA: 16/01/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
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987,00 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 16/01/2020
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 17/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA/CADAS [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 21010014 - DATA: 16/01/2020
L. NUNES DE SOUSA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
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160,00 |
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EMPENHO: 02010019 - DATA: 16/01/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES QUE PARTIPARÃO DA JORNADA PEDA [...]
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1.905,00 |
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EMPENHO: 03010024 - DATA: 16/01/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CACS A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020 E SERVIÇ [...]
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444,50 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 16/01/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
495,00 |
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EMPENHO: 06010017 - DATA: 16/01/2020
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BADY E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS (CRAS SEDE E LAPA) DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
|
987,00 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 16/01/2020
ROSIMEIRE DE SOUSA AZEVEDO
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE O DIA 17/01/2020, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA/CADAS [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 21010014 - DATA: 16/01/2020
L. NUNES DE SOUSA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPEACAO DE EIXO DA BOMBA SUBMERSA , NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
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160,00 |
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EMPENHO: 01010026 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 03010142 - DATA: 15/01/2020
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 04010125 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 15/01/2020
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 20/01/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS - COLEGIADO DE G [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 06010045 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 21010020 - DATA: 15/01/2020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
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260,00 |
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EMPENHO: 01010026 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 03010142 - DATA: 15/01/2020
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 04010125 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 15/01/2020
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 20/01/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS - COLEGIADO DE G [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 06010045 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 15/01/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 21010020 - DATA: 15/01/2020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (EUSEBIO), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA [...]
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260,00 |
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EMPENHO: 03010020 - DATA: 13/01/2020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 UND DE BOLSAS EM NAYLON COM PINTURA PERSONALIZADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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1.250,00 |
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