Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010122 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 20010024 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 20010025 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 22010013 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 23010010 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 03010139 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 04010122 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 20010024 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 20010025 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 22010013 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 23010010 - DATA: 30/01/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS [...]
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383,40 |
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EMPENHO: 20010016 - DATA: 29/01/2020
AUGUSTO BRITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 20010017 - DATA: 29/01/2020
MAILSON ALMEIDA GOMES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 20010016 - DATA: 29/01/2020
AUGUSTO BRITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 20010017 - DATA: 29/01/2020
MAILSON ALMEIDA GOMES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
|
120,00 |
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EMPENHO: 21010021 - DATA: 28/01/2020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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260,00 |
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EMPENHO: 21010021 - DATA: 28/01/2020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM (FORTALEZA), A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE D [...]
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260,00 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 27/01/2020
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANGUEIRA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA POG-5098, A [...]
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410,00 |
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EMPENHO: 03010019 - DATA: 27/01/2020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PODAS, CAPINA, LIMPEZA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E CONSERVAÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA E SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA [...]
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830,00 |
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EMPENHO: 03010028 - DATA: 27/01/2020
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE JABURU, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 04010022 - DATA: 27/01/2020
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADO MANUAL, INCLUSIVE COM RASTELAMENTO PARA HERBACEAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(HOSPITAL), POSTO DE SAÚDE [...]
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1.650,00 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 27/01/2020
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANGUEIRA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA POG-5098, A [...]
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410,00 |
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EMPENHO: 03010019 - DATA: 27/01/2020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PODAS, CAPINA, LIMPEZA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E CONSERVAÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA E SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA [...]
|
830,00 |
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EMPENHO: 03010028 - DATA: 27/01/2020
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA DE JABURU, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
320,00 |
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EMPENHO: 04010022 - DATA: 27/01/2020
SÉRGIO RODRIGUES FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADO MANUAL, INCLUSIVE COM RASTELAMENTO PARA HERBACEAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(HOSPITAL), POSTO DE SAÚDE [...]
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1.650,00 |
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EMPENHO: 21010033 - DATA: 23/01/2020
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ESPRAIANO, MAC [...]
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30.834,78 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 23/01/2020
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 21010033 - DATA: 23/01/2020
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ESPRAIANO, MAC [...]
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30.834,78 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 23/01/2020
RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE AZEVEDO
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 01010013 - DATA: 20/01/2020
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANC [...]
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150,00 |
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