| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2020 |
04070017
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070017
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070017
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070017
ARMANDO DA CUNHA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 11/08/2020 |
04070015
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES DE AVASTE INTRA-VITREO NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE FABIANA DE [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 11/08/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 11/08/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 11/08/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 11/08/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 11/08/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 11/08/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 11/08/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 11/08/2020 |
04030043
MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 11/08/2020 |
04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/08/2020 |
04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/08/2020 |
04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/08/2020 |
04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/08/2020 |
04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/08/2020 |
04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/08/2020 |
04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/08/2020 |
04020002
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/08/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
13.183,60 |
|
| 11/08/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
13.183,60 |
|
| 11/08/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
13.183,60 |
|
| 11/08/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
13.183,60 |
|
| 11/08/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
13.183,60 |
|
| 11/08/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
13.183,60 |
|
| 11/08/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
13.183,60 |
|
| 11/08/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
LIQUIDADO |
13.183,60 |
|
| 11/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080003
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080002
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080002
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080002
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080002
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080002
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080002
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080002
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080002
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, SENDO: RESUMO DOS TRABALHOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070024
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DE TROCA DE SOQUETES E LAMPADAS DAS SALAS DE AULAS E CORREDORES [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070024
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DE TROCA DE SOQUETES E LAMPADAS DAS SALAS DE AULAS E CORREDORES [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070024
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DE TROCA DE SOQUETES E LAMPADAS DAS SALAS DE AULAS E CORREDORES [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070024
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DE TROCA DE SOQUETES E LAMPADAS DAS SALAS DE AULAS E CORREDORES [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070024
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DE TROCA DE SOQUETES E LAMPADAS DAS SALAS DE AULAS E CORREDORES [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070024
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DE TROCA DE SOQUETES E LAMPADAS DAS SALAS DE AULAS E CORREDORES [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070024
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DE TROCA DE SOQUETES E LAMPADAS DAS SALAS DE AULAS E CORREDORES [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/08/2020 |
03070024
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DE TROCA DE SOQUETES E LAMPADAS DAS SALAS DE AULAS E CORREDORES [...]
|
PAGO |
540,00 |
|