| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
5.988,49 |
|
| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
5.988,49 |
|
| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
5.988,49 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
222,60 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
222,60 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
630,00 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
630,00 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
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PAGO |
630,00 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
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PAGO |
630,00 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
5.988,49 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
5.988,49 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
5.988,49 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
5.988,49 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
945,00 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
945,00 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
222,60 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
222,60 |
|
| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
804,76 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
804,76 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
945,00 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
945,00 |
|
| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
222,60 |
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| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
222,60 |
|
| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
222,60 |
|
| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
222,60 |
|
| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
804,76 |
|
| 19/08/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
804,76 |
|
| 18/08/2020 |
21080011
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123.
|
EMPENHADO |
452.649,49 |
|
| 18/08/2020 |
21080011
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123.
|
EMPENHADO |
452.649,49 |
|
| 18/08/2020 |
21080011
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123.
|
EMPENHADO |
452.649,49 |
|
| 18/08/2020 |
21080011
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123.
|
EMPENHADO |
452.649,49 |
|
| 18/08/2020 |
21080004
CASA DE VARIEDADES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
445,50 |
|
| 18/08/2020 |
21080004
CASA DE VARIEDADES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
445,50 |
|
| 18/08/2020 |
21080004
CASA DE VARIEDADES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
445,50 |
|
| 18/08/2020 |
21080004
CASA DE VARIEDADES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
445,50 |
|
| 18/08/2020 |
21080004
CASA DE VARIEDADES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
445,50 |
|
| 18/08/2020 |
21080004
CASA DE VARIEDADES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
445,50 |
|
| 18/08/2020 |
21080004
CASA DE VARIEDADES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
445,50 |
|
| 18/08/2020 |
21080004
CASA DE VARIEDADES
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
445,50 |
|
| 18/08/2020 |
04080001
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
PAGO |
45.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080001
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
PAGO |
45.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080001
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
PAGO |
45.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080001
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
PAGO |
45.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080001
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
PAGO |
45.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080001
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
PAGO |
45.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080001
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
PAGO |
45.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080001
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
PAGO |
45.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
801,00 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
801,00 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
801,00 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
801,00 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
801,00 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
801,00 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
801,00 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
801,00 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.773,12 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.773,12 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.773,12 |
|
| 18/08/2020 |
03080004
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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EMPENHADO |
2.773,12 |
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| 18/08/2020 |
02070067
FRANCISCA AMANDA DE PAULA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVEN [...]
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PAGO |
500,00 |
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