lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 125456 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/08/2020 23080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 1.580,80
21/08/2020 23080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.245,75
21/08/2020 23080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.245,75
21/08/2020 23080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.245,75
21/08/2020 23080001
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.245,75
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 3.438,35
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 3.438,35
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 3.438,35
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 3.438,35
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.149,60
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.149,60
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.149,60
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.149,60
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.149,60
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.149,60
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.149,60
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 2.149,60
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 3.438,35
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 3.438,35
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 3.438,35
21/08/2020 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 3.438,35
21/08/2020 21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
LIQUIDADO 900,00
21/08/2020 21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
LIQUIDADO 900,00
21/08/2020 21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
LIQUIDADO 900,00
21/08/2020 21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
LIQUIDADO 900,00
21/08/2020 21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
LIQUIDADO 900,00
21/08/2020 21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
LIQUIDADO 900,00
21/08/2020 21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
LIQUIDADO 900,00
21/08/2020 21080006
MANOEL LEONARDO APRIGIO
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBL [...]
LIQUIDADO 900,00
21/08/2020 21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.980,00
21/08/2020 21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.980,00
21/08/2020 21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.980,00
21/08/2020 21080005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANQUEIRA DE HIDRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
EMPENHADO 1.980,00
21/08/2020 21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
LIQUIDADO 5.201,50
21/08/2020 21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
LIQUIDADO 5.201,50
21/08/2020 21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
LIQUIDADO 5.201,50
21/08/2020 21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
LIQUIDADO 5.201,50
21/08/2020 21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
LIQUIDADO 5.201,50
21/08/2020 21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
LIQUIDADO 5.201,50
21/08/2020 21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
LIQUIDADO 5.201,50
21/08/2020 21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
LIQUIDADO 5.201,50
21/08/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
LIQUIDADO 91,72
21/08/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
LIQUIDADO 91,72
21/08/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
LIQUIDADO 91,72
21/08/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
LIQUIDADO 91,72
21/08/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
LIQUIDADO 91,72
21/08/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
LIQUIDADO 91,72
21/08/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
LIQUIDADO 91,72
21/08/2020 20010012
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, [...]
LIQUIDADO 91,72
21/08/2020 06080016
F. L. ARAÚJO VIEIRA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: MARIA ELIZA(FALECIDA) SÍTIO CARAÚBAS - ZONA RURAL, J [...]
EMPENHADO 500,00
21/08/2020 06080016
F. L. ARAÚJO VIEIRA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: MARIA ELIZA(FALECIDA) SÍTIO CARAÚBAS - ZONA RURAL, J [...]
EMPENHADO 500,00
21/08/2020 06080016
F. L. ARAÚJO VIEIRA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: MARIA ELIZA(FALECIDA) SÍTIO CARAÚBAS - ZONA RURAL, J [...]
EMPENHADO 500,00
21/08/2020 06080016
F. L. ARAÚJO VIEIRA
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: MARIA ELIZA(FALECIDA) SÍTIO CARAÚBAS - ZONA RURAL, J [...]
EMPENHADO 500,00
21/08/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
PAGO 2.315,70
21/08/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
PAGO 2.315,70
21/08/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
PAGO 2.639,60
21/08/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
PAGO 2.639,60
21/08/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
PAGO 2.639,60
21/08/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
PAGO 2.639,60
21/08/2020 06080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO À SECR [...]
PAGO 2.315,70

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