| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090025
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090024
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090016
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080029
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO UNIDADE DE TONER TN-450 PRETO, CARTUCHO/CILINDRO BROTHER DR420 E CARTUCHO TONER LEXMARK X260 PARA A MIUNUTENÇÃO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04080014
JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CHA [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,60 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04070042
ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04070036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSEC [...]
|
PAGO |
13.033,55 |
|
| 05/10/2020 |
04070036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSEC [...]
|
PAGO |
13.033,55 |
|
| 05/10/2020 |
04070036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSEC [...]
|
PAGO |
13.033,55 |
|
| 05/10/2020 |
04070036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSEC [...]
|
PAGO |
13.033,55 |
|
| 05/10/2020 |
04070036
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NESSEC [...]
|
PAGO |
13.033,55 |
|