lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 125456 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/11/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...]
PAGO 800,00
05/11/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...]
PAGO 800,00
05/11/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...]
PAGO 800,00
05/11/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...]
PAGO 800,00
05/11/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...]
PAGO 800,00
05/11/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...]
PAGO 800,00
05/11/2020 21010015
ANTONIO FLAVIO JORGE
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRAT [...]
PAGO 800,00
05/11/2020 20100005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
LIQUIDADO 150,00
05/11/2020 20100005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
LIQUIDADO 150,00
05/11/2020 20100005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
LIQUIDADO 150,00
05/11/2020 20100005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
LIQUIDADO 150,00
05/11/2020 20100005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
LIQUIDADO 150,00
05/11/2020 20100005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
LIQUIDADO 150,00
05/11/2020 20100005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
LIQUIDADO 150,00
05/11/2020 20100005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
LIQUIDADO 150,00
05/11/2020 06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
LIQUIDADO 330,00
05/11/2020 06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
LIQUIDADO 330,00
05/11/2020 06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
LIQUIDADO 330,00
05/11/2020 06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
LIQUIDADO 330,00
05/11/2020 06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
LIQUIDADO 330,00
05/11/2020 06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
LIQUIDADO 330,00
05/11/2020 06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
LIQUIDADO 330,00
05/11/2020 06070036
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCI [...]
LIQUIDADO 330,00
05/11/2020 04100025
NK SOUZA PROJETOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
LIQUIDADO 1.600,00
05/11/2020 04100025
NK SOUZA PROJETOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
LIQUIDADO 1.600,00
05/11/2020 04100025
NK SOUZA PROJETOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
LIQUIDADO 1.600,00
05/11/2020 04100025
NK SOUZA PROJETOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
LIQUIDADO 1.600,00
05/11/2020 04100025
NK SOUZA PROJETOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
LIQUIDADO 1.600,00
05/11/2020 04100025
NK SOUZA PROJETOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
LIQUIDADO 1.600,00
05/11/2020 04100025
NK SOUZA PROJETOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
LIQUIDADO 1.600,00
05/11/2020 04100025
NK SOUZA PROJETOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
LIQUIDADO 1.600,00
05/11/2020 04100024
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.107,00
05/11/2020 04100024
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.107,00
05/11/2020 04100024
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.107,00
05/11/2020 04100024
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.107,00
05/11/2020 04100024
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.107,00
05/11/2020 04100024
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.107,00
05/11/2020 04100024
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.107,00
05/11/2020 04100024
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.107,00
05/11/2020 04100022
ASSIS AUTOPECAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 640,10
05/11/2020 04100022
ASSIS AUTOPECAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 640,10
05/11/2020 04100022
ASSIS AUTOPECAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 640,10
05/11/2020 04100022
ASSIS AUTOPECAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 640,10
05/11/2020 04100022
ASSIS AUTOPECAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 640,10
05/11/2020 04100022
ASSIS AUTOPECAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 640,10
05/11/2020 04100022
ASSIS AUTOPECAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 640,10
05/11/2020 04100022
ASSIS AUTOPECAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 640,10
05/11/2020 04100019
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
PAGO 1.560,00
05/11/2020 04100019
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
PAGO 1.560,00
05/11/2020 04100019
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
PAGO 1.560,00
05/11/2020 04100019
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
PAGO 1.560,00
05/11/2020 04100019
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
PAGO 1.560,00
05/11/2020 04100019
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
PAGO 1.560,00
05/11/2020 04100019
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
PAGO 1.560,00
05/11/2020 04100019
ARMANDO DA CUNHA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
PAGO 1.560,00
05/11/2020 04100018
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
PAGO 1.000,00
05/11/2020 04100018
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
PAGO 1.000,00
05/11/2020 04100018
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
PAGO 1.000,00
05/11/2020 04100018
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
PAGO 1.000,00
05/11/2020 04100018
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM [...]
PAGO 1.000,00

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