| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.726,80 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.726,80 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.726,80 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.726,80 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,62 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,62 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,62 |
|
| 13/04/2020 |
01010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
LIQUIDADO |
9,62 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
194,48 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
194,48 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
194,48 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
194,48 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
340,34 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
340,34 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
340,34 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
340,34 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
340,34 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
340,34 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
340,34 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
340,34 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
194,48 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
194,48 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
194,48 |
|
| 13/04/2020 |
01010003
INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
194,48 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040011
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/04/2020 |
21040006
L. NUNES DE SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 TORNOS/ CONFCÇÃO DO MORDENTE DA CHAVE DE GRIFE/ RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS DA BOMBA DAGUA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 11/04/2020 |
04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
12.763,70 |
|
| 11/04/2020 |
04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
12.763,70 |
|
| 11/04/2020 |
04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
12.763,70 |
|
| 11/04/2020 |
04040012
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
12.763,70 |
|
| 10/04/2020 |
23040004
EDIPO DANTAS DOS SANTOS
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIOBADO COM REPOSICAO DE GAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE A [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 10/04/2020 |
23040004
EDIPO DANTAS DOS SANTOS
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIOBADO COM REPOSICAO DE GAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE A [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 10/04/2020 |
23040004
EDIPO DANTAS DOS SANTOS
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIOBADO COM REPOSICAO DE GAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE A [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 10/04/2020 |
23040004
EDIPO DANTAS DOS SANTOS
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIOBADO COM REPOSICAO DE GAS, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE A [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 10/04/2020 |
04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 10/04/2020 |
04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 10/04/2020 |
04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 10/04/2020 |
04040045
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ÁRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO GRAÇA CE.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 10/04/2020 |
04040014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/04/2020 |
04040014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/04/2020 |
04040014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/04/2020 |
04040014
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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