| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2020 |
04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
|
EMPENHADO |
255,00 |
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| 23/04/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
EMPENHADO |
2.570,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
EMPENHADO |
2.570,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
EMPENHADO |
2.570,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
|
EMPENHADO |
2.570,00 |
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| 23/04/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
|
EMPENHADO |
350,00 |
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| 23/04/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/04/2020 |
04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
|
EMPENHADO |
350,00 |
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| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
15.215,20 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
PAGO |
14.499,01 |
|
| 23/04/2020 |
03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/04/2020 |
03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/04/2020 |
01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
PAGO |
10,00 |
|