lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Graça

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 125456 registros

Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
EMPENHADO 255,00
23/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
EMPENHADO 255,00
23/04/2020 04040055
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPINA, PODAS, LIMPEZA E REMOÇAO DOS RESIDUO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAETANO, NO [...]
EMPENHADO 255,00
23/04/2020 04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
EMPENHADO 2.570,00
23/04/2020 04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
EMPENHADO 2.570,00
23/04/2020 04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
EMPENHADO 2.570,00
23/04/2020 04040047
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SAMU METALON E LONA/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR PVC/ C [...]
EMPENHADO 2.570,00
23/04/2020 04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
EMPENHADO 350,00
23/04/2020 04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
EMPENHADO 350,00
23/04/2020 04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
EMPENHADO 350,00
23/04/2020 04040046
ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTAZES TAMANHO A3 EM PAPEL CAUCHÊ 4x0 PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVIDE-19.
EMPENHADO 350,00
23/04/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 14.000,00
23/04/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 14.000,00
23/04/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 14.000,00
23/04/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 14.000,00
23/04/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 14.000,00
23/04/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 14.000,00
23/04/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 14.000,00
23/04/2020 04010044
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
PAGO 14.000,00
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 14.850,00
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 14.850,00
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 14.850,00
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 14.850,00
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 15.215,20
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 15.215,20
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 15.215,20
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 15.215,20
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 14.850,00
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 14.850,00
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 15.215,20
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 15.215,20
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 15.215,20
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 15.215,20
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 14.850,00
23/04/2020 04010042
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
PAGO 14.850,00
23/04/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
PAGO 14.499,01
23/04/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
PAGO 14.499,01
23/04/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
PAGO 14.499,01
23/04/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
PAGO 14.499,01
23/04/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
PAGO 14.499,01
23/04/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
PAGO 14.499,01
23/04/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
PAGO 14.499,01
23/04/2020 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
PAGO 14.499,01
23/04/2020 03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
LIQUIDADO 1.630,00
23/04/2020 03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
LIQUIDADO 1.630,00
23/04/2020 03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
LIQUIDADO 1.630,00
23/04/2020 03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
LIQUIDADO 1.630,00
23/04/2020 03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
LIQUIDADO 1.630,00
23/04/2020 03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
LIQUIDADO 1.630,00
23/04/2020 03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
LIQUIDADO 1.630,00
23/04/2020 03040014
ARISTEU GONÇALVES DE MOURA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LAPA E NA ES [...]
LIQUIDADO 1.630,00
23/04/2020 03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 680,00
23/04/2020 03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 680,00
23/04/2020 03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 680,00
23/04/2020 03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 680,00
23/04/2020 03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 680,00
23/04/2020 03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 680,00
23/04/2020 03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 680,00
23/04/2020 03040010
MANOEL TEIXEIRA DE AZEVEDO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE REMOÇÃO DE MATOS, NA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 680,00
23/04/2020 01010009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
PAGO 10,00

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