| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2020 |
04040044
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.642,50 |
|
| 19/05/2020 |
04040044
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.642,50 |
|
| 19/05/2020 |
04040044
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.642,50 |
|
| 19/05/2020 |
04040044
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.642,50 |
|
| 19/05/2020 |
04040044
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.642,50 |
|
| 19/05/2020 |
04040044
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.642,50 |
|
| 19/05/2020 |
04040044
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.642,50 |
|
| 19/05/2020 |
04010048
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 19/05/2020 |
04010048
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 19/05/2020 |
04010048
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 19/05/2020 |
04010048
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 19/05/2020 |
04010048
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 19/05/2020 |
04010048
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 19/05/2020 |
04010048
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 19/05/2020 |
04010048
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 19/05/2020 |
03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 19/05/2020 |
03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 19/05/2020 |
03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 19/05/2020 |
03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 19/05/2020 |
03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 19/05/2020 |
03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 19/05/2020 |
03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 19/05/2020 |
03040026
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 18/05/2020 |
21050002
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
EMPENHADO |
333,00 |
|
| 18/05/2020 |
21050002
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
EMPENHADO |
333,00 |
|
| 18/05/2020 |
21050002
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
EMPENHADO |
333,00 |
|
| 18/05/2020 |
21050002
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
EMPENHADO |
333,00 |
|
| 18/05/2020 |
21050001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE.
|
EMPENHADO |
359,10 |
|
| 18/05/2020 |
21050001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE.
|
EMPENHADO |
359,10 |
|
| 18/05/2020 |
21050001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE.
|
EMPENHADO |
359,10 |
|
| 18/05/2020 |
21050001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS PROFUNDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE GRAÇA-CE.
|
EMPENHADO |
359,10 |
|
| 18/05/2020 |
20050005
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ARENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050005
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ARENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050005
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ARENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050005
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SOUSA - MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ARENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050004
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PERGÃO PRESENCIAL N [...]
|
EMPENHADO |
1.858,50 |
|
| 18/05/2020 |
20050004
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PERGÃO PRESENCIAL N [...]
|
EMPENHADO |
1.858,50 |
|
| 18/05/2020 |
20050004
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PERGÃO PRESENCIAL N [...]
|
EMPENHADO |
1.858,50 |
|
| 18/05/2020 |
20050004
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PERGÃO PRESENCIAL N [...]
|
EMPENHADO |
1.858,50 |
|
| 18/05/2020 |
20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2020 |
20050001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PRA REPOSIÇÃO E CARTUCHOS DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 18/05/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 18/05/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 18/05/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 18/05/2020 |
06030024
IDEAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|