| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2020 |
07030007
ANTONIO JANDIR ABREU SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2020 |
07030007
ANTONIO JANDIR ABREU SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2020 |
07030007
ANTONIO JANDIR ABREU SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRA [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 19/06/2020 |
07030007
ANTONIO JANDIR ABREU SILVA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRA [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 19/06/2020 |
07030007
ANTONIO JANDIR ABREU SILVA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRA [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 19/06/2020 |
07030007
ANTONIO JANDIR ABREU SILVA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRA [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 19/06/2020 |
07030007
ANTONIO JANDIR ABREU SILVA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTUTOR NÍVEL-1 DO PROJETO GRA [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 19/06/2020 |
06050001
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA ODETE DE CARVALH [...]
|
PAGO |
25.049,89 |
|
| 19/06/2020 |
06050001
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA ODETE DE CARVALH [...]
|
PAGO |
25.049,89 |
|
| 19/06/2020 |
06050001
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA ODETE DE CARVALH [...]
|
PAGO |
25.049,89 |
|
| 19/06/2020 |
06050001
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA ODETE DE CARVALH [...]
|
PAGO |
25.049,89 |
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| 19/06/2020 |
06050001
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA ODETE DE CARVALH [...]
|
PAGO |
25.049,89 |
|
| 19/06/2020 |
06050001
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA ODETE DE CARVALH [...]
|
PAGO |
25.049,89 |
|
| 19/06/2020 |
06050001
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA ODETE DE CARVALH [...]
|
PAGO |
25.049,89 |
|
| 19/06/2020 |
06050001
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA ODETE DE CARVALH [...]
|
PAGO |
25.049,89 |
|
| 19/06/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165 JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
|
PAGO |
130,00 |
|
| 19/06/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165 JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
|
PAGO |
130,00 |
|
| 19/06/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165 JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
|
PAGO |
130,00 |
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| 19/06/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165 JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
|
PAGO |
130,00 |
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| 19/06/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165 JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
|
PAGO |
130,00 |
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| 19/06/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165 JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
|
PAGO |
130,00 |
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| 19/06/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165 JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
|
PAGO |
130,00 |
|
| 19/06/2020 |
06040012
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA A TONER SAMSUNG MLT D101S ML-2165 JUNTO AO CRAS LAPA DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE
|
PAGO |
130,00 |
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| 19/06/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA
|
PAGO |
160,00 |
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| 19/06/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 19/06/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 19/06/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA
|
PAGO |
160,00 |
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| 19/06/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 19/06/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 19/06/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 19/06/2020 |
06040011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA AS IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 19/06/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.094,30 |
|
| 19/06/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.094,30 |
|
| 19/06/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.094,30 |
|
| 19/06/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.094,30 |
|
| 19/06/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.094,30 |
|
| 19/06/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.094,30 |
|
| 19/06/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.094,30 |
|
| 19/06/2020 |
06030022
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.094,30 |
|
| 19/06/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.303,90 |
|
| 19/06/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.303,90 |
|
| 19/06/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.303,90 |
|
| 19/06/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.303,90 |
|
| 19/06/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.303,90 |
|
| 19/06/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.303,90 |
|
| 19/06/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.303,90 |
|
| 19/06/2020 |
06030021
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR,E ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.303,90 |
|
| 19/06/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
PAGO |
1.199,32 |
|
| 19/06/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
PAGO |
1.199,32 |
|
| 19/06/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
PAGO |
1.199,32 |
|
| 19/06/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
PAGO |
1.199,32 |
|
| 19/06/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
PAGO |
1.199,32 |
|
| 19/06/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
PAGO |
1.199,32 |
|
| 19/06/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
PAGO |
1.199,32 |
|
| 19/06/2020 |
06030020
H M SOUSA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, [...]
|
PAGO |
1.199,32 |
|
| 19/06/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 19/06/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 19/06/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 19/06/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 19/06/2020 |
06030017
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|