| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2020 |
04060033
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE PROFICIONAIS NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.793,20 |
|
| 26/06/2020 |
04060033
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE PROFICIONAIS NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.793,20 |
|
| 26/06/2020 |
04060033
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE PROFICIONAIS NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, EM COMBANTE AO COVID-19 DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.793,20 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04060029
BALNEARIO CARATININGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA, EM COMBANTE AO COVID [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,24 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
04010054
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060007
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
382,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
382,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
382,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
382,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
382,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
382,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
382,00 |
|
| 26/06/2020 |
03060004
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
382,00 |
|
| 26/06/2020 |
03050017
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MAN [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
|
| 26/06/2020 |
03050017
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MAN [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
|
| 26/06/2020 |
03050017
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MAN [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
|
| 26/06/2020 |
03050017
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MAN [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
|
| 26/06/2020 |
03050017
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MAN [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
|
| 26/06/2020 |
03050017
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MAN [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
|
| 26/06/2020 |
03050017
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MAN [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
|
| 26/06/2020 |
03050017
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS E INSTALACAO ELETRICA DOS CORREDORES E TELECENTRO DA ESCOLA PEDRO NEUTO BRITO, NA MAN [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 26/06/2020 |
01060002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 25/06/2020 |
21060007
ASSIS AUTO PEÇAS
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PREÃO PRESENCIAL 300 [...]
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PAGO |
5.060,25 |
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