Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/08/2020 |
04050053
HUGO F. VINAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
|
PAGO |
6.155,00 |
|
14/08/2020 |
04050053
HUGO F. VINAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
|
PAGO |
6.155,00 |
|
14/08/2020 |
04050053
HUGO F. VINAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
|
PAGO |
2.523,00 |
|
14/08/2020 |
04050053
HUGO F. VINAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CO [...]
|
PAGO |
2.523,00 |
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14/08/2020 |
04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
|
PAGO |
5.575,00 |
|
14/08/2020 |
04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
|
PAGO |
5.575,00 |
|
14/08/2020 |
04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
|
PAGO |
5.575,00 |
|
14/08/2020 |
04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
|
PAGO |
5.575,00 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
41,71 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
41,71 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,44 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,44 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
27,70 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
27,70 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
41,71 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
41,71 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
27,70 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
27,70 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,44 |
|
14/08/2020 |
04010024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VLQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,44 |
|
14/08/2020 |
03080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - E [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
14/08/2020 |
03080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - E [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
14/08/2020 |
03080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - E [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
14/08/2020 |
03080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - E [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
14/08/2020 |
03080005
F J MENDES DA COSTA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DEST [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
14/08/2020 |
03080005
F J MENDES DA COSTA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DEST [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
14/08/2020 |
03080005
F J MENDES DA COSTA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DEST [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
14/08/2020 |
03080005
F J MENDES DA COSTA
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DEST [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
14/08/2020 |
03070023
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO) CONFORME REG [...]
|
PAGO |
6.605,10 |
|
14/08/2020 |
03070023
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO) CONFORME REG [...]
|
PAGO |
6.605,10 |
|
14/08/2020 |
03070023
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO) CONFORME REG [...]
|
PAGO |
6.605,10 |
|
14/08/2020 |
03070023
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO) CONFORME REG [...]
|
PAGO |
6.605,10 |
|
14/08/2020 |
03070019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
14/08/2020 |
03070019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
14/08/2020 |
03070019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
14/08/2020 |
03070019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
14/08/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
PAGO |
15,67 |
|
14/08/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
PAGO |
15,67 |
|
14/08/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
PAGO |
15,67 |
|
14/08/2020 |
02040007
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
|
PAGO |
15,67 |
|
14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
14/08/2020 |
01010025
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
PAGO |
124,07 |
|
13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
13/08/2020 |
20080004
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA, BLUSA, GANDOLA, BONE, CINTO, CONTURNO E BORNAL) PARA A GUARDA MUNICIPAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
598,70 |
|
13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
13/08/2020 |
06080004
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À TIANGUÁ / GRAÇA À SOBRAL / GRAÇA À FORTALEZA DA Sra. MARIA LOPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
13/08/2020 |
06070025
ARTE GRÁFICA-LEONARDO ALCÂNTARA DE CASTRO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL (ENVELOPAMENTO) DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PNE-3700-CE, DE PROPRIEDAD [...]
|
PAGO |
494,00 |
|
13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|
13/08/2020 |
06020027
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
PAGO |
3.115,00 |
|