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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 14134 registros
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
13/11/2020 EMPENHO: 02040007
01.090.080/0001-86
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
02040007 - 006 - 000 44,44
13/11/2020 EMPENHO: 02040007
01.090.080/0001-86
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
02040007 - 007 - 000 27,70
13/11/2020 EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
03010001 - 039 - 000 13,66
13/11/2020 EMPENHO: 02040007
01.090.080/0001-86
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
02040007 - 006 - 000 44,44
13/11/2020 EMPENHO: 02040007
01.090.080/0001-86
SISAR- SIATEMA INTEGRADO NDE SANEAMENTO RURAL
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVIERSAS ESCOLAR MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE M [...]
02040007 - 007 - 000 27,70
13/11/2020 EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
03010001 - 039 - 000 13,66
13/11/2020 EMPENHO: 21040010
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
21040010 - 007 - 000 34.350,03
13/11/2020 EMPENHO: 21100008
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
21100008 - 001 - 000 63.923,76
13/11/2020 EMPENHO: 21040010
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
21040010 - 007 - 000 34.350,03
13/11/2020 EMPENHO: 21100008
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
21100008 - 001 - 000 63.923,76
13/11/2020 EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
01100007 - 021 - 000 66,00
13/11/2020 EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
01100007 - 021 - 000 66,00
13/11/2020 EMPENHO: 04060067
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
04060067 - 005 - 000 5.186,00
13/11/2020 EMPENHO: 04100005
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04080032, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
04100005 - 002 - 000 6.036,00
13/11/2020 EMPENHO: 04100005
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04080032, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
04100005 - 003 - 000 16.905,40
13/11/2020 EMPENHO: 04100005
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04080032, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
04100005 - 004 - 000 15.090,40
13/11/2020 EMPENHO: 04060067
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
04060067 - 005 - 000 5.186,00
13/11/2020 EMPENHO: 04100005
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04080032, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
04100005 - 002 - 000 6.036,00
13/11/2020 EMPENHO: 04100005
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04080032, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
04100005 - 003 - 000 16.905,40
13/11/2020 EMPENHO: 04100005
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04080032, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAME [...]
04100005 - 004 - 000 15.090,40
13/11/2020 EMPENHO: 03100023
24.480.684/0001-34
A J ARAUJO GRAFICA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03100023 - 001 - 000 2.380,00
13/11/2020 EMPENHO: 03110002
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
03110002 - 002 - 000 800,59
13/11/2020 EMPENHO: 03110003
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
03110003 - 002 - 000 6.346,36
13/11/2020 EMPENHO: 03110003
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
03110003 - 003 - 000 4.437,88
13/11/2020 EMPENHO: 03110003
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
03110003 - 004 - 000 5.137,07
13/11/2020 EMPENHO: 03110006
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 0,9X0,60 K PLASTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
03110006 - 001 - 000 3.600,00
13/11/2020 EMPENHO: 03110013
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
03110013 - 001 - 000 3.782,55
13/11/2020 EMPENHO: 03110013
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
03110013 - 002 - 000 6.514,40
13/11/2020 EMPENHO: 03100023
24.480.684/0001-34
A J ARAUJO GRAFICA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03100023 - 001 - 000 2.380,00
13/11/2020 EMPENHO: 03110002
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTO PEÇAS
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
03110002 - 002 - 000 800,59

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