Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/12/2020 |
EMPENHO: 03110027
34.283.003/0001-00
F J MENDES DA COSTA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUN [...]
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03110027 - 003 - 000 |
11.760,00 |
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| 08/12/2020 |
EMPENHO: 03110027
34.283.003/0001-00
F J MENDES DA COSTA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUN [...]
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03110027 - 004 - 000 |
21.466,80 |
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| 08/12/2020 |
EMPENHO: 06110020
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FA [...]
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06110020 - 001 - 000 |
585,00 |
|
| 08/12/2020 |
EMPENHO: 06110021
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
06110021 - 001 - 000 |
1.703,60 |
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| 08/12/2020 |
EMPENHO: 06110020
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FA [...]
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06110020 - 001 - 000 |
585,00 |
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| 08/12/2020 |
EMPENHO: 06110021
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
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06110021 - 001 - 000 |
1.703,60 |
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| 08/12/2020 |
EMPENHO: 22110002
26.356.839/0001-50
FRANCISCO ELADIO ALVES
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE [...]
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22110002 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 08/12/2020 |
EMPENHO: 22110002
26.356.839/0001-50
FRANCISCO ELADIO ALVES
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE [...]
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22110002 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 08/12/2020 |
EMPENHO: 23010009
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNIC [...]
|
23010009 - 005 - 000 |
10,45 |
|
| 08/12/2020 |
EMPENHO: 23110001
26.356.839/0001-50
FRANCISCO ELADIO ALVES
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍ [...]
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23110001 - 001 - 000 |
1.575,00 |
|
| 08/12/2020 |
EMPENHO: 23010009
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DAS CONTAS VINCULADAS DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNIC [...]
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23010009 - 005 - 000 |
10,45 |
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| 08/12/2020 |
EMPENHO: 23110001
26.356.839/0001-50
FRANCISCO ELADIO ALVES
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08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍ [...]
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23110001 - 001 - 000 |
1.575,00 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 06110018
21.888.452/0001-21
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DO [...]
|
06110018 - 001 - 000 |
17.302,67 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 06110019
21.888.452/0001-21
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANO [...]
|
06110019 - 001 - 000 |
17.863,57 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 06110018
21.888.452/0001-21
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DO [...]
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06110018 - 001 - 000 |
17.302,67 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 06110019
21.888.452/0001-21
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANO [...]
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06110019 - 001 - 000 |
17.863,57 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 24110003
26.356.839/0001-50
FRANCISCO ELADIO ALVES
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
24110003 - 001 - 000 |
1.920,00 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 24110003
26.356.839/0001-50
FRANCISCO ELADIO ALVES
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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24110003 - 001 - 000 |
1.920,00 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
|
22010005 - 036 - 000 |
28,92 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 22010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A SEC DE CULTURA, TURISMO [...]
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22010005 - 036 - 000 |
28,92 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 04100025
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
|
04100025 - 002 - 000 |
4.000,00 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 04100025
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXEC [...]
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04100025 - 002 - 000 |
4.000,00 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 03110007
28.788.152/0001-10
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E [...]
|
03110007 - 001 - 000 |
5.976,00 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 03020006
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECU [...]
|
03020006 - 011 - 000 |
4.000,00 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 03020006
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECU [...]
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03020006 - 011 - 000 |
4.000,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 03110007
28.788.152/0001-10
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E [...]
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03110007 - 001 - 000 |
5.976,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 06110017
26.356.839/0001-50
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIR [...]
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06110017 - 001 - 000 |
150,00 |
|
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 06110017
26.356.839/0001-50
FRANCISCO ELÁDIO ALVES
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIR [...]
|
06110017 - 001 - 000 |
150,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 21010027
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ORÇAMENTOS COM COMPATIBILIZACAO [...]
|
21010027 - 002 - 000 |
151.590,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 21020001
19.459.976/0001-55
NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECU [...]
|
21020001 - 011 - 000 |
5.000,00 |
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