Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 062 - 000 |
20,90 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 07040001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA [...]
|
07040001 - 009 - 000 |
135,85 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 062 - 000 |
20,90 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 07040001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA [...]
|
07040001 - 009 - 000 |
135,85 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 001 - 000 |
6.307,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 002 - 000 |
7.140,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 21090003
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECREARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV [...]
|
21090003 - 003 - 000 |
2.261,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 070 - 000 |
10,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 010 - 000 |
4,60 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 070 - 000 |
10,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 010 - 000 |
4,60 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 01100003
***.210.873-**
ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000635-29.2019.8.06.00800 [...]
|
01100003 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 01100003
***.210.873-**
ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000635-29.2019.8.06.00800 [...]
|
01100003 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22030001
***.504.483-**
FRANCISCO DE BRITO TEIXEIRA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
|
22030001 - 008 - 000 |
200,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22030002
***.127.383-**
FRANCISCA ALINE DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
|
22030002 - 008 - 000 |
200,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22030003
***.286.143-**
FRANCISCO BRENO MATOS GONCALVES
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
|
22030003 - 008 - 000 |
200,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22030004
***.125.543-**
FRANCISCO HERBERT RIBEIRO DA CUNHA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
|
22030004 - 008 - 000 |
200,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22030005
***.512.953-**
FRANCISCO MAURICIO SILVA NASCIMENTO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
|
22030005 - 008 - 000 |
200,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22030006
***.624.463-**
IOHANNA DA SILVA AZEVEDO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
|
22030006 - 008 - 000 |
200,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22030007
***.227.213-**
JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
|
22030007 - 008 - 000 |
200,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22030008
***.601.753-**
MONALIZA DA SILVA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
|
22030008 - 008 - 000 |
200,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 22030009
***.092.043-**
WILLIER SOUSA DAMASCENO
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER AS DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES DA BANDA DE MÚSICA DO PROJETO MUNICIPAL ¨O SOM QUE DA GRAÇA¨, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD [...]
|
22030009 - 008 - 000 |
200,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 04090046
17.211.651/0001-23
A R P DE MESQUITA SERVIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADIMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
04090046 - 001 - 000 |
49.579,50 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 04090047
17.211.651/0001-23
A R P DE MESQUITA SERVIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME ADE [...]
|
04090047 - 001 - 000 |
9.267,50 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 04090046
17.211.651/0001-23
A R P DE MESQUITA SERVIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADIMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ [...]
|
04090046 - 001 - 000 |
49.579,50 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 04090047
17.211.651/0001-23
A R P DE MESQUITA SERVIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME ADE [...]
|
04090047 - 001 - 000 |
9.267,50 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 02100003
13.941.743/0001-08
JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS ORV-1677, ORV-2127, OR [...]
|
02100003 - 001 - 000 |
43.896,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 03030054
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
03030054 - 001 - 000 |
12.172,48 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 02100003
13.941.743/0001-08
JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS ORV-1677, ORV-2127, OR [...]
|
02100003 - 001 - 000 |
43.896,00 |
|
| 29/10/2020 |
EMPENHO: 03030054
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A [...]
|
03030054 - 001 - 000 |
12.172,48 |
|