Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
05/10/2020 |
EMPENHO: 04090016
09.148.718/0001-02
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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5.560,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090043
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME RE [...]
|
5.758,55 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090044
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO D [...]
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19.762,51 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090047
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...]
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300,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090048
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...]
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990,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090049
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...]
|
3.670,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090043
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME RE [...]
|
5.758,55 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090044
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO D [...]
|
19.762,51 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090047
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...]
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300,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090048
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...]
|
990,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090049
26.652.046/0001-89
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...]
|
3.670,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 06070026
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊN [...]
|
2.102,70 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 06070030
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
|
175,35 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 06080009
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE).
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210,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 06070026
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊN [...]
|
2.102,70 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 06070030
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
|
175,35 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 06080009
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E UNIDADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE GRAÇA(CE).
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210,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 01090003
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO [...]
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210,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 01090003
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO [...]
|
210,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 20090003
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SE [...]
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290,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 20090003
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SE [...]
|
290,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 04090026
002.XXX.XXX-13
ARMANDO DA CUNHA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
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1.460,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 04090026
002.XXX.XXX-13
ARMANDO DA CUNHA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PL [...]
|
1.460,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 24080003
30.884.946/0001-29
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMBATE A FOGO DE INCENDIO, PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DE FOGO E TRA [...]
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5.200,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 04090024
38.160.829/0001-24
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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810,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 04090025
38.160.829/0001-24
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
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350,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 04090024
38.160.829/0001-24
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
810,00 |
|
05/10/2020 |
EMPENHO: 04090025
38.160.829/0001-24
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
|
350,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090039
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFOR [...]
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3.213,00 |
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05/10/2020 |
EMPENHO: 03090039
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFOR [...]
|
3.213,00 |
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