lC - Ordem Cronológica.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA
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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2020
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
04/05/2020 EMPENHO: 04040053
ASSIS AUTOPECAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
505,16
04/05/2020 EMPENHO: 06040017
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOTO HONDA/CG-125 FAN, DE PLACA: HYV-9558-CE, PERTENCENTE AO CADÚNICO E GESTÃO DO [...]
497,11
04/05/2020 EMPENHO: 06040017
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOTO HONDA/CG-125 FAN, DE PLACA: HYV-9558-CE, PERTENCENTE AO CADÚNICO E GESTÃO DO [...]
497,11
04/05/2020 EMPENHO: 03030050
F J MENDES DA COSTA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - [...]
2.856,00
04/05/2020 EMPENHO: 03030050
F J MENDES DA COSTA
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - [...]
2.856,00
04/05/2020 EMPENHO: 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
915,00
04/05/2020 EMPENHO: 22030014
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
915,00
04/05/2020 EMPENHO: 01030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...]
1.631,00
04/05/2020 EMPENHO: 01030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...]
1.631,00
04/05/2020 EMPENHO: 20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
880,80
04/05/2020 EMPENHO: 20030006
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
880,80
04/05/2020 EMPENHO: 03010141
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
2.420,00
04/05/2020 EMPENHO: 03010141
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
2.420,00
03/05/2020 EMPENHO: 21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
1.145,65
03/05/2020 EMPENHO: 21030007
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
1.145,65
30/04/2020 EMPENHO: 04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
5.575,00
30/04/2020 EMPENHO: 04040050
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
5.575,00
30/04/2020 EMPENHO: 04040044
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
6.857,50
30/04/2020 EMPENHO: 04040044
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC [...]
6.857,50
30/04/2020 EMPENHO: 21040007
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
11.704,29
30/04/2020 EMPENHO: 21040007
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
11.704,29
30/04/2020 EMPENHO: 02040006
GOVERNO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FIN [...]
6.840,58
30/04/2020 EMPENHO: 02040006
GOVERNO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FIN [...]
6.840,58
29/04/2020 EMPENHO: 04040015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE JUTO AO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTRO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
16.160,00
29/04/2020 EMPENHO: 04040015
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE JUTO AO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTRO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
16.160,00
29/04/2020 EMPENHO: 02040001
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOA [...]
244.358,96
29/04/2020 EMPENHO: 02040001
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOA [...]
244.358,96
29/04/2020 EMPENHO: 20040001
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTARIO) NESTE MUNICIPIO [...]
7.683,61
29/04/2020 EMPENHO: 20040001
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTARIO) NESTE MUNICIPIO [...]
7.683,61
28/04/2020 EMPENHO: 06040005
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL MO, DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOA CARENTE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
300,00

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