lC - Ordem Cronológica.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA
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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2020
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/09/2020 EMPENHO: 03090043
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME RE [...]
5.758,55
25/09/2020 EMPENHO: 03090043
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME RE [...]
5.758,55
25/09/2020 EMPENHO: 02090005
GORVENO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FIN [...]
15.229,20
25/09/2020 EMPENHO: 02090005
GORVENO FEDERAL PASEP
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FIN [...]
15.229,20
25/09/2020 EMPENHO: 01090008
GOVERNO FEDERAL PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
8.835,59
25/09/2020 EMPENHO: 01090008
GOVERNO FEDERAL PASEP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
8.835,59
25/09/2020 EMPENHO: 22070004
JOABE MARTINSON - ME (MELODY ÁUDIO E MÚSICA)
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL, CONFORME CONVÊNIO 0 [...]
23.063,99
25/09/2020 EMPENHO: 22070004
JOABE MARTINSON - ME (MELODY ÁUDIO E MÚSICA)
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL, CONFORME CONVÊNIO 0 [...]
23.063,99
24/09/2020 EMPENHO: 04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
350,00
24/09/2020 EMPENHO: 04090015
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
350,00
24/09/2020 EMPENHO: 03090047
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...]
300,00
24/09/2020 EMPENHO: 03090047
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DIS [...]
300,00
24/09/2020 EMPENHO: 03090048
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...]
990,00
24/09/2020 EMPENHO: 03090048
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A [...]
990,00
24/09/2020 EMPENHO: 03090049
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...]
3.670,00
24/09/2020 EMPENHO: 03090049
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI [...]
3.670,00
24/09/2020 EMPENHO: 01090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO [...]
210,00
24/09/2020 EMPENHO: 01090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO [...]
210,00
24/09/2020 EMPENHO: 20090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SE [...]
290,00
24/09/2020 EMPENHO: 20090003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SE [...]
290,00
24/09/2020 EMPENHO: 03090046
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PART [...]
3.984,00
24/09/2020 EMPENHO: 03090046
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PART [...]
3.984,00
24/09/2020 EMPENHO: 04090013
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIO MEDICO ALERGOLOFICO REFERENTE A CONSULTA DE ARTHUR SALES JORGE, NÃO OFERTADA PELO SUS CONFORME PARECER SOCIOECONÔICO [...]
350,00
24/09/2020 EMPENHO: 04090013
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIO MEDICO ALERGOLOFICO REFERENTE A CONSULTA DE ARTHUR SALES JORGE, NÃO OFERTADA PELO SUS CONFORME PARECER SOCIOECONÔICO [...]
350,00
23/09/2020 EMPENHO: 04090027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
81,68
23/09/2020 EMPENHO: 04090027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
81,68
22/09/2020 EMPENHO: 03090045
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, PARA ENTREGAR RELATÓRIOS ANUAIS DE ATIVIDA [...]
130,00
22/09/2020 EMPENHO: 03090045
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, PARA ENTREGAR RELATÓRIOS ANUAIS DE ATIVIDA [...]
130,00
22/09/2020 EMPENHO: 03090039
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFOR [...]
3.213,00
22/09/2020 EMPENHO: 03090039
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFOR [...]
3.213,00

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