Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
06/11/2020 |
EMPENHO: 03110003
ASSIS AUTO PEÇAS
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
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9.078,69 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 03110003
ASSIS AUTO PEÇAS
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO AN [...]
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9.078,69 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 04110062
FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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2.621,50 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 04110062
FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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2.621,50 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 03100023
A J ARAUJO GRAFICA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.380,00 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 03100023
A J ARAUJO GRAFICA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.380,00 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 04100023
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZE [...]
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2.900,00 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 04100023
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZE [...]
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2.900,00 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 06100025
BALNEÁRIO CARATININGA LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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266,40 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 06100025
BALNEÁRIO CARATININGA LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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266,40 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 06100026
BALNEÁRIO CARATININGA LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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266,40 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 06100026
BALNEÁRIO CARATININGA LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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266,40 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 06100027
BALNEÁRIO CARATININGA LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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266,40 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 06100027
BALNEÁRIO CARATININGA LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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266,40 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 04100027
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
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2.269,25 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 04100027
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
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2.269,25 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 04080046
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGUINOSTICOS (COM VISITA IN-LOCO) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE [...]
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17.100,00 |
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06/11/2020 |
EMPENHO: 04080046
ANTONIO IGOR FURTADO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGUINOSTICOS (COM VISITA IN-LOCO) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE [...]
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17.100,00 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 21110003
ASSIS AUTO PEÇAS
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 30 [...]
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10.681,26 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 21110003
ASSIS AUTO PEÇAS
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 30 [...]
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10.681,26 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 03110001
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PART [...]
|
7.719,00 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 03110001
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PART [...]
|
7.719,00 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 04100024
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.107,00 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 04100024
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.107,00 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 03100018
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC [...]
|
1.790,00 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 03100018
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC [...]
|
1.790,00 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 03100019
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE [...]
|
1.500,00 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 03100019
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE [...]
|
1.500,00 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 01100006
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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216,00 |
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05/11/2020 |
EMPENHO: 01100006
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
|
216,00 |
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