lC - Ordem Cronológica.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA
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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2020
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
04/03/2020 EMPENHO: 04010125
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
500,00
04/03/2020 EMPENHO: 03010142
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA [...]
500,00
04/03/2020 EMPENHO: 03010142
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER(REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA [...]
500,00
04/03/2020 EMPENHO: 06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
500,00
04/03/2020 EMPENHO: 06010045
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
500,00
04/03/2020 EMPENHO: 01010026
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
500,00
04/03/2020 EMPENHO: 01010026
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
500,00
04/03/2020 EMPENHO: 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
500,00
04/03/2020 EMPENHO: 20010028
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
500,00
04/03/2020 EMPENHO: 04010102
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019 [...]
2.525,07
04/03/2020 EMPENHO: 04010102
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019 [...]
2.525,07
04/03/2020 EMPENHO: 22010001
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
588,80
04/03/2020 EMPENHO: 22010001
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
588,80
03/03/2020 EMPENHO: 04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
1.726,75
03/03/2020 EMPENHO: 04030029
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
1.726,75
03/03/2020 EMPENHO: 04030008
SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE FIAT/STRADA PLACA PMK-9082, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO [...]
5,76
03/03/2020 EMPENHO: 04030008
SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE FIAT/STRADA PLACA PMK-9082, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO [...]
5,76
03/03/2020 EMPENHO: 06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
348,00
03/03/2020 EMPENHO: 06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
348,00
03/03/2020 EMPENHO: 06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
232,00
03/03/2020 EMPENHO: 06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
232,00
03/03/2020 EMPENHO: 06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
300,00
03/03/2020 EMPENHO: 06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
300,00
03/03/2020 EMPENHO: 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
4.795,10
03/03/2020 EMPENHO: 20020002
MARIA ELIANE PEREIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE [...]
4.795,10
03/03/2020 EMPENHO: 04020010
A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INF [...]
2.700,00
03/03/2020 EMPENHO: 04020010
A C R CAJADO CONTABILIDADE -ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INF [...]
2.700,00
03/03/2020 EMPENHO: 20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
210,00
03/03/2020 EMPENHO: 20020003
ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA RETIRADA DA INSTALACAO DE PISCA PISCA E OUTROS MATERIAIS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DA LIBERDADE
210,00
03/03/2020 EMPENHO: 04010064
DANIEL AZEVEDO ARAGÃO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME [...]
2.292,50

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