Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21070012 - DATA: 01/07/2020
VICENTE PAULO RODRIGUES
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, [...]
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4.800,00 |
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EMPENHO: 21070013 - DATA: 01/07/2020
CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DE UMA BRINQUED [...]
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9.285,89 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 01/07/2020
FRANCISCO ELADIO ALVES
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COPIAS REPOGRAFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER [...]
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490,00 |
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EMPENHO: 22070005 - DATA: 01/07/2020
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO E EM JORNAIS I [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 24070004 - DATA: 01/07/2020
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
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44.996,42 |
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EMPENHO: 04060030 - DATA: 29/06/2020
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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EMPENHO: 04060055 - DATA: 29/06/2020
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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1.015,00 |
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EMPENHO: 04060057 - DATA: 29/06/2020
LUCIANA ALVES DE ABREU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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250,00 |
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EMPENHO: 04060030 - DATA: 29/06/2020
NEUROFISIO SERVIÇO MEDICOS E FISIOTERAPICOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE IVO JORGE DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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EMPENHO: 04060055 - DATA: 29/06/2020
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM COMBANTE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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1.015,00 |
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EMPENHO: 04060057 - DATA: 29/06/2020
LUCIANA ALVES DE ABREU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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250,00 |
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EMPENHO: 04060061 - DATA: 26/06/2020
MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BASICA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 22060003 - DATA: 26/06/2020
ROSILENE DE AZEVEDO ARAÚJO
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL DO ARTESANATO PE DO PE DE SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 04060061 - DATA: 26/06/2020
MARIA DE NAZARE DE ABREU DAMASCENO 06009241312
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO SAMU COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BASICA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 22060003 - DATA: 26/06/2020
ROSILENE DE AZEVEDO ARAÚJO
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL DO ARTESANATO PE DO PE DE SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 25/06/2020
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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382,00 |
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EMPENHO: 01060002 - DATA: 25/06/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
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364,00 |
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EMPENHO: 01060003 - DATA: 25/06/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 25/06/2020
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 01060002 - DATA: 25/06/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS JUNTO A PREFEITUTA MUNICIPA [...]
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364,00 |
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EMPENHO: 01060003 - DATA: 25/06/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL BROTHER TN-650 TN-580 DCP-8085DN 8080DN PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 25/06/2020
JOÃO BATISTA DE PAULO NERY
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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382,00 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 25/06/2020
C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHO E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 01060004 - DATA: 23/06/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE ENCARGOS (MULTA E CORREÇÃO) SOBRE EXTRATO DE COVENENTES REFENTE A CONSIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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501,97 |
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EMPENHO: 01060004 - DATA: 23/06/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE ENCARGOS (MULTA E CORREÇÃO) SOBRE EXTRATO DE COVENENTES REFENTE A CONSIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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501,97 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 22/06/2020
MARCOS AURELIO RODRIGUES
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INICIATIVAS E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PL [...]
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1.547,00 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 22/06/2020
F X DE ARAÚJO - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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170,00 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 22/06/2020
MARCOS AURELIO RODRIGUES
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INICIATIVAS E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PL [...]
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1.547,00 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 22/06/2020
F X DE ARAÚJO - ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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170,00 |
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EMPENHO: 04060072 - DATA: 20/06/2020
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA 20 TUBOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE.
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7.450,00 |
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