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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - EMPENHOS
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Covid
LISTA DE EMPENHOS - 2020
Dados atualizados em: 10/06/2021 - 17:27:53
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 06100008 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - I [...]
103,00
EMPENHO: 06100009 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO [...]
1.247,40
EMPENHO: 06100010 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECE [...]
4.586,25
EMPENHO: 06100011 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIA [...]
2.699,05
EMPENHO: 06100012 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
5.425,15
EMPENHO: 06100013 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
2.374,00
EMPENHO: 06100014 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E COPA E COZINHA (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), [...]
7.118,30
EMPENHO: 06100018 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVI [...]
1.796,89
EMPENHO: 06100019 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS [...]
5.169,00
EMPENHO: 06100020 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME [...]
559,40
EMPENHO: 06100021 - DATA: 01/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVI [...]
1.499,49
EMPENHO: 06100023 - DATA: 01/10/2020
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLI [...]
9.600,00
EMPENHO: 06100028 - DATA: 01/10/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
25.000,00
EMPENHO: 20100002 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
02 - GABINETE DO PREFEITO GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIP [...]
826,50
EMPENHO: 21100001 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRA [...]
1.132,00
EMPENHO: 21100008 - DATA: 01/10/2020
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
63.923,76
EMPENHO: 21100009 - DATA: 01/10/2020
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE M [...]
35.000,00
EMPENHO: 22100001 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTU [...]
1.130,00
EMPENHO: 22100004 - DATA: 01/10/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NE [...]
50.000,00
EMPENHO: 24100001 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO [...]
418,00
EMPENHO: 04090031 - DATA: 30/09/2020
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
2.250,00
EMPENHO: 04090035 - DATA: 30/09/2020
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
13.800,00
EMPENHO: 04090036 - DATA: 30/09/2020
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZE [...]
2.900,00
EMPENHO: 04090031 - DATA: 30/09/2020
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
2.250,00
EMPENHO: 04090035 - DATA: 30/09/2020
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
13.800,00
EMPENHO: 04090036 - DATA: 30/09/2020
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZE [...]
2.900,00
EMPENHO: 24090010 - DATA: 29/09/2020
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA [...]
200.588,27
EMPENHO: 04090021 - DATA: 28/09/2020
L E LOPES DE PAIVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, POJ5833, PMG 9069 E SE [...]
500,00
EMPENHO: 21090001 - DATA: 28/09/2020
L E LOPES DE PAIVA
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
520,00
EMPENHO: 04090024 - DATA: 28/09/2020
LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
810,00

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